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2019年济宁市任城区政府决算.pdf

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目 录 第一部分 表1 表2 表3 表4 表5 表6 表7 2019年济宁市任城区一般公共预算收入决算表 2019年济宁市任城区一般公共预算支出决算表 2019年济宁市任城区一般公共预算支出明细决算表(到项级科目) 2019年济宁市任城区一般公共预算基本支出决算表(经济分类) 2019年济宁市任城区一般公共预算税收返还和转移支付决算表 2019年济宁市任城区专项转移支付决算表(分地区、项目) 2019年济宁市任城区一般债务限额和余额情况决算表 第二部分 表8 表9 表10 表11 表12 社会保险基金预算 2019年济宁市任城区社会保险基金预算收入决算表 2019年济宁市任城区社会保险基金预算支出决算表 2019年济宁市任城区社会保险基金结余表 第五部分 表18 表19 表20 表21 表22 国有资本经营预算 2019年济宁市任城区国有资本经营预算收入决算表 2019年济宁市任城区国有资本经营预算支出决算表 第四部分 表15 表16 表17 政府性基金预算 2019年济宁市任城区政府性基金收入决算表 2019年济宁市任城区政府性基金支出决算表 2019年济宁市任城区政府性基金支出明细表(到项级科目) 2019年济宁市任城区政府性基金转移支付决算表 2019年济宁市任城区政府专项债务限额和余额情况决算表 第三部分 表13 表14 一般公共预算 地方政府债务情况 2019年地方政府债券发行表 2019年地方政府债券还本付息表 2019年地方政府债务资金使用安排表 2019年地方政府债务收支决算 2019年债务余额、限额表 2019年任城区一般公共预算收入决算情况表 单位:万元 2019年决算数 占收入% 占预算% 2019年 预算数 金额 一、税收收入 471436 469078 68.8 99.5 可比增 长% 1.2 增值税 193463 179286 26.3 92.7 3.2 国内增值税 104253 80772 11.8 77.5 -15.2 改征增值税 89210 98514 14.5 110.4 25.6 企业所得税 57486 52434 7.7 91.2 -1.9 个人所得税 17664 16834 2.5 95.3 -45.1 其他各项税收 202823 220524 32.3 108.7 7.3 资源税 38749 28190 4.1 72.8 -15.4 城市维护建设税 27682 25108 3.7 90.7 -3.9 房产税 18950 16936 2.5 89.4 -5.3 印花税 7225 6470 0.9 89.6 -1.2 城镇土地使用税 18648 18522 2.7 99.3 -8.5 土地增值税 47450 54762 8.0 115.4 35.0 车船税 12687 14295 2.1 112.7 34.9 耕地占用税 2800 -813 -0.1 -29.0 -116.7 契税 27462 55795 8.2 203.2 25.9 环境保护税 1170 1259 0.2 107.6 14.0 二、非税收入 210230 212889 31.2 101.3 7.3 专项收入 22211 21146 3.1 95.2 -6.6 行政事业性收费收入 6242 7473 1.1 119.7 15.8 罚没收入 12462 8153 1.2 65.4 -30.7 168415 170181 25.0 101.0 8.7 900 3050 0.4 338.9 225.2 0 2886 0.4 0.0 0.0 681666 681967 100.0 100.0 3.0 返还性收入 27466 27466 一般性转移支付收入 54507 84631 专项转移支付收入 63186 47372 上年结转及结余收入 31032 31032 调入资金 38600 42596 项 目 其他税收收入 国有资本经营收入 国有资源(资产)有偿使用收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 收入小计 动用预算稳定调节基金 1707 地方政府一般债务转贷收入 27500 收入总计 896457 944271 2019年任城区一般公共预算支出决算情况表 单位:万元 项 目 2019年决算数 2019年 预算数 金额 占支出% 占预算% 增长% 一、一般公共服务 77691 77763 12.0 100.1 0.1 二、公共安全 31142 31488 4.9 101.1 1.2 三、教育 175502 176513 27.2 100.6 0.6 四、科学技术 5454 5453 0.8 100.0 0.1 五、文化旅游体育与传媒 6793 6861 1.1 101.0 1.1 六、社会保障和就业 75595 83878 12.9 111.0 33.6 七、卫生健康 64923 67398 10.4 103.8 3.8 八、节能环保 18046 19071 2.9 105.7 7.0 九、城乡社区 77340 81569 12.6 105.5 -16.0 十、农林水 51619 51593 8.0 99.9 0.1 十一、交通运输 7509 8734 1.3 116.3 -48.0 十二、资源勘探信息等 1758 1892 0.3 107.6 -27.8 十三、商业服务业等 3193 3100 0.5 97.1 -22.8 十四、金融 86 43 0.0 50.0 186.7 十五、自然资源海洋气象等 778 1909 0.3 245.4 21.6 十六、住房保障 17264 11081 1.7 64.2 39.5 十七、粮油物资储备 2457 1517 0.2 61.7 16.6 十八、灾害防治及应急管理 7232 4238 0.7 58.6 4.3 十九、债务付息 12911 13207 2.0 102.3 5.5 二十、其他支出 1600 1588 0.2 99.3 3.8 二十一、预备费 10000 -- -- -- -- 支出小计 648893 648896 体制上解支出 202548 214149 专项上解支出 14128 22714 结转下年支出 30888 30631 调出资金 地方政府一般债务还本支出 27580 安排预算稳定调节基金 支出总计 301 896457 944271 100.0 100.0 0.9 2019年任城区一般公共预算支出细化表 单位:万元 项 目 一般公共预算支出 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大监督 人大信访工作 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 一般行政管理事务 2019年决算数 648896 77763 2119 1856 87 146 20 10 1533 1325 121 87 18722 8406 6422 2494 723 677 2405 1088 610 物价管理 707 统计信息事务 1310 行政运行 一般行政管理事务 880 72 专项普查活动 358 财政事务 3338 行政运行 一般行政管理事务 2554 93 财政委托业务支出 691 税收事务 7028 行政运行 6497 代扣代收代征税款手续费 531 审计事务 1057 行政运行 审计业务 975 82 人力资源事务 461 政府特殊津贴 32 引进人才费用 329 其他人力资源事务支出 100 纪检监察事务 2564 行政运行 2187 一般行政管理事务 377 商贸事务 3046 行政运行 894 一般行政管理事务 316 招商引资 1836 民族事务 80 行政运行 23 一般行政管理事务 其他民族事务支出 10 47 港澳台事务 48 行政运行 48 档案事务 834 行政运行 537 一般行政管理事务 297 民主党派及工商联事务 179 行政运行 165 一般行政管理事务 14 群众团体事务 1489 行政运行 841 一般行政管理事务 648 党委办公厅(室)及相关机构事务 4195 行政运行 3040 一般行政管理事务 1126 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 29 1414 行政运行 603 一般行政管理事务 638 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 173 1727 513 一般行政管理事务 919 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 291 4 646 行政运行 462 一般行政管理事务 184 市场监督管理事务 行政运行 8626 6825 一般行政管理事务 1322 市场监督管理专项 344 市场监管执法 68 其他市场监督管理事务 67 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 公共安全支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 其他公安支出 检察 14942 14942 31488 12778 8151 4596 31 4621 行政运行 3813 一般行政管理事务 808 法院 11369 行政运行 7267 一般行政管理事务 3798 案件执行 304 司法 2720 行政运行 2242 一般行政管理事务 374 法制建设 104 教育支出 176513 教育管理事务 39862 行政运行 27528 一般行政管理事务 12304 其他教育管理事务支出 普通教育 30 122867 学前教育 2749 小学教育 59157 初中教育 48176 高中教育 10295 其他普通教育支出 2490 职业教育 初等职业教育 1031 2 中专教育 670 职业高中教育 359 特殊教育 228 特殊学校教育 进修及培训 228 1415 教师进修 1415 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 10793 1231 农村中小学教学设施 146 城市中小学校舍建设 1673 城市中小学教学设施 1462 其他教育费附加安排的支出 6281 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 一般行政管理事务 技术研究与开发 应用技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 科普活动 其他科学技术普及支出 科技重大项目 科技重大专项 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项) 文化旅游体育与传媒支出 317 317 5453 1138 1025 113 4033 3764 269 101 81 20 50 50 131 131 6861 文化和旅游 3765 行政运行 1619 一般行政管理事务 723 图书馆 549 文化和旅游市场管理 577 其他文化和旅游支出 297 文物 553 行政运行 318 一般行政管理事务 172 文物保护 63 体育 行政运行 13 13 广播电视 2436 行政运行 一般行政管理事务 其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 2358 78 94 14 80 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 83878 4759 行政运行 2777 一般行政管理事务 519 劳动保障监察 3 就业管理事务 940 社会保险业务管理事务 504 其他人力资源和社会保障管理事务支出 16 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 1462 868 206 民间组织管理 32 行政区划和地名管理 33 其他民政管理事务支出 323 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 其他行政事业单位离退休支出 就业补助 27299 3 14713 12583 1452 就业创业服务补贴 1360 高技能人才培养补助 其他就业补助支出 41 51 抚恤 4996 死亡抚恤 伤残抚恤 620 1739 义务兵优待 1705 农村籍退役士兵老年生活补助 382 其他优抚支出 550 退役安置 5594 退役士兵安置 4082 军队移交政府的离退休人员安置 142 军队转业干部安置 69 其他退役安置支出 1301 社会福利 6639 儿童福利 392 老年福利 3016 殡葬 1530 社会福利事业单位 1588 其他社会福利支出 113 残疾人事业 行政运行 一般行政管理事务 2488 787 105 残疾人康复 435 残疾人就业和扶贫 78 残疾人生活和护理补贴 1065 其他残疾人事业支出 18 红十字事业 行政运行 一般行政管理事务 最低生活保障 220 178 42 5220 城市最低生活保障金支出 2256 农村最低生活保障金支出 2964 临时救助 1175 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 1064 111 1459 城市特困人员救助供养支出 23 农村特困人员救助供养支出 1436 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 19019 19019 694 财政对工伤保险基金的补助 70 财政对生育保险基金的补助 624 退役军人管理事务 527 行政运行 一般行政管理事务 拥军优属 215 258 30 其他退役军人事务管理支出 24 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 875 875 67398 17099 16227 842 30 1162 1116 妇产医院 16 其他专科医院 30 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构 1375 60 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 72 1243 6537 疾病预防控制机构 917 卫生监督机构 418 妇幼保健机构 662 精神卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 117 3664 697 62 35 35 计划生育事务 3342 计划生育机构 1768 计划生育服务 1420 其他计划生育事务支出 154 行政事业单位医疗 2386 公务员医疗补助 1893 其他行政事业单位医疗支出 493 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 行政运行 32357 242 32115 684 540 144 245 245 264 152 一般行政管理事务 老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项) 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 112 1038 1038 874 874 19071 2561 2296 一般行政管理事务 265 污染防治 大气 水体 13354 12489 865 自然生态保护 2621 农村环境保护 2621 能源节约利用(款) 535 能源节约利用(项) 535 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 81569 11082 6150 一般行政管理事务 534 城管执法 4398 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区规划与管理(项) 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项) 其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 1656 1656 478 478 68196 68196 157 157 农林水支出 51593 农业 18601 行政运行 10787 一般行政管理事务 803 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 1259 668 135 防灾救灾 86 农业生产支持补贴 2705 农业组织化与产业化经营 农村公益事业 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 成品油价格改革对渔业的补贴 其他农业支出 249 650 157 665 30 407 林业和草原 2302 行政运行 780 一般行政管理事务 森林培育 178 419 防灾减灾 585 其他林业和草原支出 340 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 水利工程运行与维护 7132 2503 1344 154 198 水土保持 12 防汛 72 农田水利 1933 农村人畜饮水 扶贫 一般行政管理事务 916 497 444 生产发展 1 其他扶贫支出 52 农业综合开发 1725 机构运行 48 土地治理 1284 产业化发展 393 农村综合改革 21205 对村级一事一议的补助 11808 对村民委员会和村党支部的补助 7288 农村综合改革示范试点补助 1954 其他农村综合改革支出 155 普惠金融发展支出 106 农业保险保费补贴 98 创业担保贷款贴息 8 其他农林水支出(款) 25 其他农林水支出(项) 交通运输支出 25 8734 公路水路运输 8535 行政运行 6001 一般行政管理事务 1151 公路建设 215 公路养护 1088 其他公路水路运输支出 车辆购置税支出 车辆购置税用于农村公路建设支出 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项) 80 37 37 162 162 资源勘探信息等支出 1892 资源勘探开发 545 行政运行 304 一般行政管理事务 241 制造业 其他制造业支出 支持中小企业发展和管理支出 216 216 1131 行政运行 997 一般行政管理事务 54 中小企业发展专项 80 商业服务业等支出 3100 商业流通事务 1376 行政运行 1252 一般行政管理事务 40 其他商业流通事务支出 84 涉外发展服务支出 981 其他涉外发展服务支出 981 其他商业服务业等支出(款) 服务业基础设施建设 其他商业服务业等支出(项) 743 30 713 金融支出 其他金融支出(款) 其他金融支出(项) 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 43 43 43 1909 1909 行政运行 889 一般行政管理事务 1020 住房保障支出 保障性安居工程支出 11081 11081 廉租住房 68 棚户区改造 9212 农村危房改造 801 公共租赁住房 1000 粮油物资储备支出 1517 粮油事务 1221 行政运行 941 一般行政管理事务 25 其他粮油事务支出 255 粮油储备 296 储备粮(油)库建设 296 灾害防治及应急管理支出 4238 应急管理事务 2342 行政运行 1329 一般行政管理事务 837 安全监管 171 应急救援 5 消防事务 1822 行政运行 1071 一般行政管理事务 751 自然灾害救灾及恢复重建支出 74 自然灾害救灾补助 24 其他自然灾害生活救助支出 50 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项) 债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府其他一般债务付息支出 1588 1588 1588 13207 13207 13203 4 2019年任城区一般公共预算基本支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 决算数 535,021 501 机关工资福利支出 248,082 50101 工资奖金津补贴 160,348 50102 社会保障缴费 52,685 50103 住房公积金 26,025 50199 其他工资福利支出 9,024 502 机关商品和服务支出 34,999 50201 办公经费 30,213 50202 会议费 698 50203 培训费 60 50204 专用材料购置费 703 50205 委托业务费 169 50206 公务接待费 42 50207 因公出国(境)费用 0 50208 公务用车运行维护费 488 50209 维修(护)费 50 50299 其他商品和服务支出 2,576 503 机关资本性支出(一) 0 50301 房屋建筑物购建 0 50302 基础设施建设 0 50303 公务用车购置 0 50305 土地征迁补偿和安置支出 0 50306 设备购置 0 50307 大型修缮 0 50399 其他资本性支出 0 504 机关资本性支出(二) 0 50401 房屋建筑物购建 0 50402 基础设施建设 0 50403 公务用车购置 0 50404 设备购置 0 50405 大型修缮 0 50499 其他资本性支出 0 505 对事业单位经常性补助 101,387 50501 工资福利支出 56,253 50502 商品和服务支出 24,999 50599 其他对事业单位补助 20,135 506 对事业单位资本性补助 0 50601 资本性支出(一) 0 50602 资本性支出(二) 0 507 对企业补助 0 50701 费用补贴 0 50702 利息补贴 0 50799 其他对企业补助 0 508 对企业资本性支出 0 50801 对企业资本性支出(一) 0 50802 对企业资本性支出(二) 0 509 对个人和家庭的补助 150,553 50901 社会福利和救助 1,023 50902 助学金 0 50903 个人农业生产补贴 0 50905 离退休费 91,252 50999 其他对个人和家庭补助 58,278 510 对社会保障基金补助 0 51002 对社会保险基金补助 0 51003 补充全国社会保障基金 0 511 债务利息及费用支出 0 51101 国内债务付息 0 51102 国外债务付息 0 51103 国内债务发行费用 0 51104 国外债务发行费用 0 599 其他支出 0 59906 赠与 0 59907 国家赔偿费用支出 0 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 59999 其他支出 0 2019年上级对任城区转移支付及税收返还情况表 单位:万元 项 目 一、一般性转移支付 金 额 项 84631 目 二、专项转移支付 金 额 47372 均衡性转移支付收入 5140 一般公共服务 1144 县级基本财力保障机制奖补资金收入 2347 公共安全 301 教育 116 结算补助收入 -21362 企业事业单位划转补助收入 420 科学技术 1689 城乡义务教育转移支付收入 3464 文化旅游体育与传媒 302 基本养老金转移支付收入 1633 社会保障和就业 2081 产粮(油)大县奖励资金收入 1800 卫生健康 560 固定数额补助收入 3171 节能环保 8787 贫困地区转移支付收入 254 城乡社区 334 公共安全共同财政事权转移支付收入 1747 农林水 1295 教育共同财政事权转移支付收入 9992 交通运输 40 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 338 资源勘探信息等 1740 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 20768 商业服务业等 1401 卫生健康共同财政事权转移支付收入 29466 金融 120 农林水共同财政事权转移支付收入 12150 自然资源海洋气象等 2797 交通运输共同财政事权转移支付收入 497 住房保障 24584 住房保障共同财政事权转移支付收入 2173 灾害防治及应急管理 其他共同财政事权转移支付收入 其他一般性转移支付收入 95 三、返还性收入 10538 81 27466 所得税基数返还 2508 成品油税费改革税收返还 598 增值税税收返还 8717 增值税“五五分享”税收返还 14265 其他税收返还 1378 2019年专项转移支付决算表 单位:万元 地区 项 目 金 额 济宁市任城区 一般公共服务 1144 济宁市任城区 公共安全 301 济宁市任城区 教育 116 济宁市任城区 科学技术 1689 济宁市任城区 文化旅游体育与传媒 302 济宁市任城区 社会保障和就业 2081 济宁市任城区 卫生健康 560 济宁市任城区 节能环保 8787 济宁市任城区 城乡社区 334 济宁市任城区 农林水 1295 济宁市任城区 交通运输 40 济宁市任城区 资源勘探信息等 1740 济宁市任城区 商业服务业等 1401 济宁市任城区 金融 120 济宁市任城区 自然资源海洋气象等 2797 济宁市任城区 住房保障 24584 济宁市任城区 灾害防治及应急管理 合计 81 47372 2019年度政府债务限额和余额决算情况表 单位:万元 项 本年政府债务限额 一般债务 年末政府债务余额 一般债务 目 金 额 373000 373000 372415 372415 2019年任城区政府性基金预算收入决算情况表 单位:万元 2019年决算数 项 目 金额 占收入% 增长% 一、国有土地收益基金收入 0.0 -100.0 二、农业土地开发资金收入 0.0 -100.0 544850 98.1 -11.4 四、彩票公益金收入 2139 0.4 735.5 五、城市基础设施配套费收入 8076 1.5 -25.8 94 0.0 -53.7 三、国有土地使用权出让收入 六、污水处理费收入 七、其他政府性基金收入 收入小计 555159 100.0 上级补助收入 2085 上年结余收入 3628 调入资金 地方政府专项债务转贷收入 收入总计 198000 758872 -15.7 2019年任城区政府性基金预算支出决算情况表 单位:万元 2019年决算数 项 目 金额 占支出% 增长% 189 0.0 -3.1 185 0.0 0.0 旅游发展基金支出 4 0.0 -60.0 二、社会保障和就业支出 0 0.0 -100.0 0.0 -100.0 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 679340 98.1 -4.2 其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 670940 96.9 0.5 324 0.0 -98.9 8076 1.2 -19.4 八、其他支出 2014 0.3 96.5 其中:彩票公益金安排的支出 2014 0.3 96.5 九、债务付息支出 10617 1.5 65.4 国有土地收益基金安排的支出 新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 四、农林水支出 五、交通运输支出 六、资源勘探信息等支出 七、商业服务业等支出 支出小计 政府性基金上解支出 692160 198 调出资金 42000 年终结余 5574 地方政府专项债务还本支出 18940 支出总计 758872 100.0 -3.5 2019年任城区政府性基金预算支出决算明细表 项 目 政府性基金预算支出 文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 其他国家电影事业发展专项资金支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 单位:万元 2019年决算数 692160 189 185 185 4 4 679340 520840 485889 土地开发支出 29201 补助被征地农民支出 5750 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 城市环境卫生 其他城市基础设施配套费安排的支出 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他支出 彩票公益金安排的支出 324 324 8076 500 333 7243 150100 150100 2014 2014 用于社会福利的彩票公益金支出 用于体育事业的彩票公益金支出 1145 398 用于教育事业的彩票公益金支出 233 用于残疾人事业的彩票公益金支出 140 用于文化事业的彩票公益金支出 90 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 8 债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 10617 10617 国有土地使用权出让金债务付息支出 6886 土地储备专项债券付息支出 701 棚户区改造专项债券付息支出 3030 2019年政府性基金转移支付决算表 单位:万元 功能科目名称 一、文化旅游体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 2019年决算数 210 204 旅游发展基金支出 6 二、社会保障和就业支出 13 大中型水库移民后期扶持基金支出 三、城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 五、其他支出 彩票公益金安排的支出 合计 13 141 141 71 71 1,651 1,651 2,085 2019年度政府专项债务限额和余额决算情况表 单位:万元 项 本年政府债务限额 专项债务 年末政府债务余额 专项债务 目 金 额 480100 480100 473780 473780 2019年任城区国有资本经营预算收入决算情况表 单位:万元 项 目 2019年决算数 2019年 预算数 一、利润收入 金额 占本年收支 合计% 占预算% 600 596 100.0 99.3 二、股利、股息收入 0 0 0.0 0.0 三、产权转让收入 0 0 0.0 0.0 四、清算收入 0 0 0.0 0.0 五、其他国有资本经营预算收入 0 0 0.0 0.0 本年收入合计 600 596 600 596 上级补助收入 上年结余 国有资本经营预算收入总计 100.0 99.3 2019年任城区国有资本经营预算支出决算情况表 单位:万元 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 0 0 0.0 0.0 二、国有企业资本金注入 0 0 0.0 0.0 三、国有企业政策性补贴 0 0 0.0 0.0 四、金融国有资本经营预算支出 0 0 0.0 0.0 五、其他国有资本经营预算支出 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 600 596 本年支出合计 调出资金 年终结余 国有资本经营预算支出总计 600 596 2019年任城区社会保险基金预算收入决算情况表 单位:万元 项 目 社会保险基金收入合计 一、企业职工基本养老保险基金收入 2019年决算数 2019年 预算数 金额 占预算% 增长% 392679 407870 103.9 8.2 162687 176315 108.4 15.6 102465 112603 109.9 0.6 1876 4775 254.5 248.3 财政补贴收入 0.0 0.0 委托投资收益 0.0 0.0 其中:保险费收入 利息收入 其他收入 1705 991 58.1 -33.5 转移收入 5363 6088 113.5 15.5 上级补助收入 51278 51858 101.1 59.9 46202 47940 103.8 5.6 39392 34900 88.6 -11.0 64 39 60.9 -39.1 6746 12350 183.1 106.9 0.0 0.0 651 0.0 314.6 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 转移收入 三、城乡居民基本养老保险基金收入 31072 28396 91.4 10.7 其中:个人缴费收入 11558 8348 72.2 -16.2 0.0 0.0 集体补助收入 利息收入 2524 1066 42.2 -42.8 财政补贴收入 16961 18879 111.3 36.9 29 103 355.2 212.1 四、职工基本医疗保险基金收入 44603 50375 112.9 4.9 其中:保险费收入 43363 49317 113.7 6.1 1240 1027 82.8 -30.2 31 0.0 -55.7 转移收入 利息收入 其他收入 转移收入 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 0.0 0.0 89238 82971 93.0 -4.6 14749 14626 99.2 -31.6 197 185 93.9 -32.2 财政补贴收入 30681 30359 99.0 7.3 上级补助收入 43611 37801 86.7 2.0 4591 3433 74.8 -35.0 2629 1534 58.3 -45.1 利息收入 68 94 138.2 70.9 其他收入 5 2 40.0 -60.0 1889 1803 95.4 -25.8 10188 11806 115.9 26.3 4054 5179 127.8 11.3 135 59 43.7 -58.7 0.0 0.0 33 0.0 3200.0 5999 6535 108.9 43.6 4098 6634 161.9 67.3 4089 4479 109.5 13.3 2 3 150.0 50.0 4 57.1 -55.6 1524 0.0 0.0 其中:保险费收入 利息收入 六、工伤保险基金收入 其中:保险费收入 上级补助收入 七、失业保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 其他收入 转移收入 上级补助收入 八、生育保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其他收入 上级补助收入 624 7 2019年任城区社会保险基金预算支出决算情况表 单位:万元 项 目 社会保险基金支出合计 2019年决算数 2019年 预算数 金额 占预算% 增长% 507863 532689 104.9 48.7 一、企业职工基本养老保险基金支出 299903 339876 113.3 132.3 其中:基本养老金支出 49005 49247 100.5 9.6 丧葬抚恤补助支出 1562 642 41.1 -59.8 转移支出 712 1880 264.0 132.1 上解上级支出 248624 288107 115.9 191.1 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 49675 48745 98.1 7.4 其中:基本养老金支出 49675 48733 98.1 7.4 12 0.0 0.0 转移支出 三、城乡居民基本养老保险基金支出 19597 18876 96.3 6.6 其中:基础养老金支出 16149 15431 95.6 6.2 个人账户养老金支出 3255 3213 98.7 7.1 丧葬抚恤补助支出 184 197 107.1 18.0 0.0 0.0 其他支出 转移支出 9 35 388.9 118.8 32845 32938 100.3 8.1 31467 30522 97.0 4.3 其他支出 163 900 552.1 500.0 上解上级支出 1215 1516 124.8 45.6 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 89061 69884 78.5 -28.7 其中:基本医疗保险待遇 39303 19649 50.0 -43.8 大病保险支出 4130 5168 125.1 35.3 0.0 -100.0 四、职工基本医疗保险基金支出 其中:基本医疗保险待遇支出 其他支出 上解上级支出 六、工伤保险基金支出 45628 45067 98.8 -23.9 4523 3793 83.9 -32.3 其中:工伤医疗待遇支出 1845 1772 96.0 23.0 工伤预防费用支出 44 30 68.2 233.3 2634 1991 75.6 -52.0 8161 11892 145.7 8.6 其中:失业保险金支出 978 1288 131.7 32.0 医疗补助金支出 379 330 87.1 12.2 丧葬抚恤补助支出 17 0.0 0.0 上解上级支出 七、失业保险基金支出 职业培训补贴支出 11 0.0 -80.4 稳定岗位补贴支出 527 0.0 38.7 技能提升补贴支出 100 1305 1305.0 896.2 其他费用支出 2491 1309 52.5 259.6 0.0 -100.0 其他支出 转移支出 143 28 19.6 -79.3 上解上级支出 4053 7094 175.0 52.4 4098 6685 163.1 74.5 其中:生育医疗费用支出 1918 2888 150.6 258.3 生育津贴支出 1985 3599 181.3 23.7 上解上级支出 195 198 101.5 73.7 八、生育保险基金支出 2019年任城区社会保险基金预算结余决算情况表 单位:万元 2019年决算数 项 目 一、社会保险基金本年收支结余合计 (一)企业职工基本养老保险基金 金额 增长% -124819 -762.9 -163561 -2750.0 (二)机关事业单位基本养老保险基金 -805 -20225.0 (三)城乡居民基本养老保险基金 9520 20.0 (四)职工基本医疗保险基金 17437 -0.7 (五)城乡居民基本医疗保险基金 13087 0.0 (六)工伤保险基金 -360 0.0 (七)失业保险基金 -86 0.0 (八)生育保险基金 -51 -137.8 二、社会保险基金年未滚存结余合计 (一)企业职工基本养老保险基金 307043 -28.9 112133 -59.3 (二)机关事业单位基本养老保险基金 3768 -17.6 (三)城乡居民基本养老保险基金 84201 12.7 (四)职工基本医疗保险基金 78228 28.7 (五)城乡居民基本医疗保险基金 21838 149.5 (六)工伤保险基金 1809 -16.6 (七)失业保险基金 4643 -1.8 (八)生育保险基金 423 -10.8 2019年任城区地方政府债券发行表 单位:万元 一般债券额度 地 区 合计 小计 合 置换债券 新增债券 (含再融 资债券) 专项债券额度 小计 新增债券 置换债券 (含再融 资债券) 198000.00 184300.00 13700.00 计 任城区 225500.00 27500.00 27500.00 2019年地方债务还本付息决算数 单位:万元 债务类型 还本 付息 一般 27580 13207 专项 18940 10617 债务资金使用安排 单位:万元 项目 合计 铁路 公路 市政建设 土地储备 保障性住房 政权建设 教育 金额 846195.0 24900.00 7603.00 69571.00 5000.00 376196.00 3230.00 28468.00 医疗卫生 农林水建设 其他项目 非资本性支出 378.00 54020.00 510.00 276319.00 2019年任城区地方政府债务收支决算表 单位:万元 项 目 一、2018年末地方政府债务余额 任城区 667215 其中:一般债务 专项债务 372495 294720 二、2018年地方政府债务限额 668800 其中:一般债务 专项债务 373000 295800 三、2019年地方政府债券发行决算数 新增一般债券发行额 置换一般债券发行额 其中: 偿还存量债务一般债券发行额 再融资一般债券发行额 新增专项债券发行额 置换专项债券发行额 其中:偿还存量债务专项债券发行额 再融资专项债券发行额 四、2019年外债举借额 五、2019年地方政府债务还本支出决算数 一般债务还本支出 其中:向外国政府及国际组织借款还本 支出 专项债务还本支出 六、2019年地方政府债务付息支出决算数 一般债务付息支出 其中:向外国政府及国际组织借款付息 支出 专项债务付息支出 七、2019年末地方政府债务余额决算数 其中:一般债务 专项债务 八、2019年地方政府债务限额 其中:一般债务 专项债务 225500 27500 184300 13700 46520 27580 18940 23824 13207 10617 846195 372415 473780 853100 373000 480100 2019年度政府债务限额和余额决算情况表 单位:万元 项 本年政府债务限额 目 金 额 853100 一般债务 373000 专项债务 480100 年末政府债务余额 846195 一般债务 372415 专项债务 473780

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