2022年党校预算.pdf
2022年中共济宁市任城区委党校 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 一、主要职能 (一)中共济宁市任城区委党校的主要职责是: 按照《中国共产党党校工作条例》规定,党校是党委的一个重要部门, 是培训轮训各级党政领导干部的学校。 1、培训轮训各级党员领导干部; 2、培训轮训中青年党员领导干部; 3、培训轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干; 4、协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察; 5、围绕国际国内出现的新情况、新问题,开展科学研究和社会调研; 6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想,邓小平理论、“三个代表”重要 思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等中国特色社会主 义理论和党的路线、方针、政策; 7、按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。 (二)济宁市任城区行政学校的主要职责:依据《公务员法》,对公务 员初任、任职、岗位业务及更新知识的培训和部分企事业单位干部的培训轮 训。 (三)济宁市任城区社会主义学校的主要职责:承担民主党派的领导干 部、无党派人士、统战干部、非党中青年干部的培训轮训,研究宣传党在新 时期的统一战线理论。 (四)承办区委、区政府交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 —3— 根据组织人事部门批准,我单位内设职能处室有:中共济宁市任城区委 党校(济宁市任城区行政学校、济宁市任城区社会主义学校)设8个职能科室 :(一)办公室 1、协助校领导处理好日常事务性工作,做好全校各项工作的 综合协调。组织安排好全校性重要会议和重大活动的筹备、组织工作,做好 党委会、校长办公会、校务会议的会议记录及纪要的起草工作,收集、反 馈、督促、检查会议决议的执行情况,为全校工作和校领导的工作服务。 2、负责全校性的工作计划、总结等综合性文稿的起草工作。负责记写全校大 事记、组织史。 3、负责印章的管理和使用。负责文秘、档案、保密、信 息、宣传、督查和文印工作。 4、负责安排好全校教职工的政治学习。协助 校党委抓好党务工作以及思想作风建设、文明建设和党风廉政建设。 5、负 责组织实施岗位目标考核工作。做好对干部、职工的考察和考核,负责职称 评审及聘任的组织实施工作。 6、负责做好全校的机构编制、工资管理工 作。负责教职工的调出调入、转正定级、工资晋升、离退休手续的办理和下 派挂职等工作;做好离退休人员管理服务工作。 7、负责政府采购手续的办 理,做好全校办公用品的购置和发放;做好党报党刊的征订工作;负责安排 落实好节假日值班,负责全校的考勤工作;负责内外联络,积极做好与上级 党委部门和其他单位的联系和协调工作;负责车辆管理和接待工作;负责做 好妇女工作和计划生育工作。 8、负责完成学校领导交办的其它工作。 (二)行政科 1、负责全校的行政后勤服务,制定后勤管理的各项制度,负 责行政后勤方面的对外联络,为教学、科研提供后勤保障。 2、编制全校经 费计划,做好预决算,严格财务制度,为领导决策提供必要的数据资料。做 好固定资产的建账、管理工作,定期清点校产校具。 3、负责财产管理,做 好校产校具的配备、管理、基建和维修工作,做好安全、保卫工作,明确管 —4— 理责任,确保学校秩序安定,财产不受损失,杜绝事故发生。 4、负责全校 水、电、空调及照明系统的日常维护,购置和管理水、电、空调、照明设 备,负责对学员公寓、教室、礼堂、餐厅等基础设施的管理工作。负责劳动 卫生用品的购置、保管、发放,抓好校内外环境的绿化、美化、净化工作, 会同有关科室安排教职工和学员的共同劳动和卫生大扫除。负责全校的防 疫、防洪、防汛工作。 5、负责教室、会议室、门面房的管理和租赁工作。 6、完成学校交办的其它工作。 (三)教研室 1、负责制定和完善与教师教 学业务有关的各项管理制度,开展教研活动,提高教学质量。 2、负责主体 班次优秀教学奖和精品课的评选、推荐、申报工作。制定提高教学质量管理 考核办法,组织开展教师的评教评学、业务考评和主体班次学员评教工作, 经常了解各科教学效果,检查教师备课、讲授情况,收集和听取学员对教学 的意见,及时研究和改进教学,不断提高教学水平和质量。 3、负责做好学 科建设及学科的应用研究工作。定期组织开展教学观摩、新课试讲、集体备 课等教学活动。 4、负责组织全校教师的教学业务学习,按计划安排好教师 的培训、进修等。 5、负责监督、检查各项教学工作的落实。 6、完成学校 交办的其它工作。 (四)教务部 1、负责制定和完善与教学工作相关的各项 管理制度。做好日常教学的组织、管理和协调工作。 2、负责制定学校承办 的主体班次、部门班次及其他班次的教学计划并组织实施。负责做好各班次 开学典礼的筹备、组织和协调工作。 3、负责编制各班次课程表,聘任任课 教师。做好外出讲课及外聘教师的安排工作;做好教师教学工作量的记录、 统计、审核等工作。 4、负责各类班次所需教材的订购、保管、发放工作。 5、负责组织好主体班次学员的考试,审查和认定各科考试成绩,建立健全教 学档案。 6、组织好学员的社会调查、观摩活动。 7、负责完成学校领导交 —5— 办的其它工作。 (五)公务员培训部 1、负责行政学校的日常培训及社会培 训工作。 2、负责做好学员的管理工作。 3、指导学员支部和班委会做好各 项工作;组织学员开展党性锻炼,做好学员的思想政治工作。 4、协助有关 部门做好对学员考察及结业鉴定工作。 5、检查督促《学员条例》的贯彻落 实情况。 6、完成学校交办的其它工作。 (六)学员工作部 1、负责主体班 次学员的入学、登记、结业证填写发放及存档等工作。配合组织部门做好各 主体班次学员报到注册、跟班管理等工作;负责主体班次学员的组织管理、 思想政治工作。配合组织部门加强对学员学习、考勤、遵守校规校纪方面的 管理; 负责学员学习档案的填写、整理、归档和管理工作。 2、负责制定示 范班的各项管理制度,加强学风建设和学员管理;全面考核学员在校表现, 考核情况记入干部学习档案,作为干部任职、晋升的重要依据。对学员在学 习成绩、组织纪律、党性锻炼和实际能力等方面进行考察考核,评选优秀学 员,搞好学习培训总结、毕业鉴定,负责向有关部门介绍学习培训情况并提 出使用意见。 3、负责做好班主任选任及管理工作。配合教研室做好学员评 教工作。注重做好入学教育工作,引导学员实现“三个转变”(实现从干部 到学员的角色转变,从工作到学习的岗位转变,从分散到集中的学习生活方 式转变),强调纪律要求,加强在校期间监督管理。 4、制定各班次加强党 性锻炼的实施方案,严格学员组织生活、加强学员党性教育,提高党性修 养。 5、完成学校交办的其它工作。 (七)科研部 1、负责制定全校科研 规划、调研计划并组织实施,制定和完善科研管理的各项制度。负责科研 (调研)基地的选点与建设。 2、根据学科特点及研究方向,定期组织教师 分组开展社会调查、区情调研,组织撰写调研报告,为区委、区政府的决策 和教学提供服务。 3、负责组织各级研讨会论文征集和科研评奖申报,组织 —6— 实施科研课题立项、学术研讨等活动。负责做好教师年度科研成果的统计、 评选、表彰工作,建立和管理科研工作档案。 4、围绕学科建设,组建好学 科调研(科研)组,提出学科建设科研实施方案。定期组织开展理论研讨活 动。 5、负责做好校刊的编辑、分发工作。 6、完成学校交办的其它工作。 (八)图书资料室 1、负责全校教学科研等所需的各种图书、资料的订购、 分类、登记、编目、管理、应用、开发和研究。图书资料摆放整齐,图书管 理程序化、规范化、制度化。 2、负责做好资料的搜集、采编和交换,做好 目录索引,为教学、科研提供资料和信息。负责做好报刊资料的征订、收发 工作;做好及时处理、分发交换资料、各类订单和信函等工作。 3、负责全 校的信息化建设和电化教学的组织管理工作,负责电教设备等教学器材的管 理、使用、维修和保护工作。负责互联网和党校网站的建设、维护与管理。 负责电子阅览室的建设、管理、使用,按时开放阅览室,为教学、科研和学 员学习提供查阅资料的方便。 4、负责全校教职工、学员书刊资料的借阅, 确保书刊资料整洁、有序、不损、不缺,按制度办理借阅手续并到期追还。 5、完成学校交办的其它工作。 中共济宁市任城区委党校部门预算包括:校本级预算。 纳入中共济宁市任城区委党校2022年部门预算编制范围的二级预算单位 包括: 无 —7— 第二部分 2022年部门预算表 —8— 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 1,097.06 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 1,097.06 二、外交支出 出 预算数 1,097.06 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,097.06 本年支出合计 1,097.06 支 1,097.06 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,097.06 —9— 出 总 计 部门公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 项 201 201 99 201 99 合计 小计 合计 1,097.06 1,097.06 1,097.06 一般公共服务支出 1,097.06 1,097.06 1,097.06 1,097.06 1,097.06 1,097.06 1,097.06 1,097.06 1,097.06 其他一般公共服务支出 99 一般公共预算 其他一般公共服务支出 上年结转 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 — 10 — 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 99 201 99 基本支出 项目支出 项 201 201 总计 合计 1,097.06 1,012.06 85.00 一般公共服务支出 1,097.06 1,012.06 85.00 1,097.06 1,012.06 85.00 1,097.06 1,012.06 85.00 其他一般公共服务支出 99 其他一般公共服务支出 — 11 — 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 1,097.06 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,097.06 1,097.06 本年支出合计 1,097.06 1,097.06 总 1,097.06 1,097.06 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 1,097.06 结转下年 其中:一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 1,097.06 支 出 计 — 12 — 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 201 201 99 201 99 合计 项 计 人员支出 日常公用支出 合计 1,097.06 1,012.06 968.06 44.00 85.00 一般公共服务支出 1,097.06 1,012.06 968.06 44.00 85.00 1,097.06 1,012.06 968.06 44.00 85.00 1,097.06 1,012.06 968.06 44.00 85.00 其他一般公共服务支出 99 项目支出 小 其他一般公共服务支出 — 13 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 505 人员支出 日常公用支出 1,012.06 968.06 对事业单位经常性补助 909.79 909.79 44.00 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 277.23 277.23 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 154.23 154.23 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 146.47 146.47 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 166.91 166.91 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 78.80 78.80 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 1.87 1.87 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 47.70 47.70 301 14 医疗费 505 01 工资福利支出 29.24 29.24 301 99 其他工资福利支出 505 01 工资福利支出 7.34 7.34 对事业单位经常性补助 44.00 44.00 302 商品和服务支出 505 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 13.30 13.30 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 1.50 1.50 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 1.20 1.20 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 6.00 6.00 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 4.00 4.00 — 14 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 17 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 公务接待费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 1.00 1.00 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 10.00 10.00 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 对个人和家庭的补助 58.27 58.27 303 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 303 02 退休费 509 05 离退休费 54.00 54.00 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 4.27 4.27 — 15 — 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 经费 合计 5.10 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 3.50 3.50 公务接待费 因公出国(境) 经费 合计 1.60 — 16 — 1.00 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 1.00 部门公开表8 政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中共济宁市任城区委党校部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 17 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注:中共济宁市任城区委党校部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 18 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中共济宁市任城区委党校部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 19 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 201 201 99 201 99 99 12.88 12.88 12.88 一般公共服务支出 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 12.88 其他一般公共服务支出 源 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 其他一般公共服务支出 来 财政拨款 科目名称 类 金 — 20 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中:财政拨 款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 小计 合计 301 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 1,012.06 1,012.06 1,012.06 工资福利支出 909.79 909.79 909.79 301 01 基本工资 277.23 277.23 277.23 301 02 津贴补贴 154.23 154.23 154.23 301 03 奖金 146.47 146.47 146.47 301 07 绩效工资 166.91 166.91 166.91 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 78.80 78.80 78.80 301 12 其他社会保障缴费 1.87 1.87 1.87 301 13 住房公积金 47.70 47.70 47.70 301 14 医疗费 29.24 29.24 29.24 301 99 其他工资福利支出 7.34 7.34 7.34 44.00 44.00 44.00 302 商品和服务支出 302 01 办公费 13.30 13.30 13.30 302 02 印刷费 1.50 1.50 1.50 302 07 邮电费 1.20 1.20 1.20 302 11 差旅费 6.00 6.00 6.00 302 13 维修(护)费 1.00 1.00 1.00 302 16 培训费 4.00 4.00 4.00 — 21 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 类 款 302 17 公务接待费 1.00 1.00 1.00 302 26 劳务费 1.00 1.00 1.00 302 28 工会经费 10.00 10.00 10.00 302 99 其他商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 58.27 58.27 58.27 303 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 对个人和家庭的补助 303 02 退休费 54.00 54.00 54.00 303 05 生活补助 4.27 4.27 4.27 — 22 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 办学经费 特定目标类 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 — 23 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 — 24 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,中共济宁市任城区委党校部门所有收入和支出均 纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,中共济宁市任城区委党校部门 2022年收支总预算均为1,097.06万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入; 支出包括:一般公共服务支出。 二、关于收入预算总表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年收入预算1,097.06万元,其中:财 政拨款收入1,097.06万元,占100.00%。 三、关于支出预算总表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年支出预算1,097.06万元,其中:基 本支出1,012.06万元,占92.25%;项目支出85.00万元,占7.75%。 — 25 — 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年财政拨款收支总预算为1,097.06万 元。 收入包括:一般公共预算1,097.06万元,占100.00%。 — 26 — 支出包括:一般公共服务(类)支出1,097.06万元,占100.00%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中共济宁市任城区委党校部门2022年一般公共预算拨款1,097.06万元, 比上年增加166.87万元,增长17.94%,主要原因是增资及新增人员增加经 费。 — 27 — (二)一般公共预算当年拨款结构情况 中共济宁市任城区委党校部门2022年一般公共预算支出为1,097.06万 元,其中:一般公共服务(类)支出1,097.06万元,占100.00%。 — 28 — (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服 务支出(项) 1,097.06万元,与上年相比比上年增加166.87万元,增长 17.94%,主要原因是增资及新增人员增加经费。 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年一般公共预算拨款安排的基本支出 1,012.06万元。主要用于: 1.人员经费968.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补 助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资福利支出、离退休费、社会福 利和救助。 2.公用经费44.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印 刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工 会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:商品 和服务支出。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中共济宁市任城区委党校部门通过一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费预算共1.00万元,比上年减少4.10万元,下降80.39%,主要原 因是严格执行中央八项规定,压减开支。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用 车运行维护费0.00万元,比上年减少3.50万元,下降100.00%,主要原因是 — 29 — 严格执行中央八项规定,2021年6月份公务车由区政府无偿调拨统一调配使 用。公务接待费1.00万元,比上年减少0.60万元,下降37.50%,主要原因是 严格执行中央八项规定,压减支出。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排 的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年无政府性基金预算拨款安排的基本 支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中共济宁市任城区委党校部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安 排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022年中共济宁市任城区委党校部门机关0家行政单位以及0家参公管理 事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2021年预算0万元, 0%。主要原因是:无。 (二)政府采购情况 2022年政府采购预算12.88万元,其中:财政拨款12.88万元。其中:政 府采购货物预算12.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万 元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,中共济宁市任城区委党校部门所属各预算单位共 — 30 — 有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、行政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休 干部用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他用车0辆。其中,其他用车主要是 无。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套), 单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。 (四)绩效目标设置情况 中共济宁市任城区委党校2022年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及 预算项目支出1个,预算资金85.00万元,其中财政拨款85.00万元。拟对办学 经费等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金85万元,其中财政拨款 85万元。根据以前年度绩效评价结果,优化办学经费等项目支出2022年预算 安排,进一步改进管理、完善政策。 (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 31 — — 32 — — 33 — 第四部分 名词解释 — 34 — 一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 35 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般 公共服务支出(项):主要用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业 — 36 — 单位)的基本支出。 — 37 —