2023年清远市清新区山塘镇第二小学部门预算.pdf
2023 年 清远市清新区山塘镇第二小学 部门预算 目 录 第一部分 清远市清新区山塘镇第二小学 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 清远市清新区山塘镇第二小学 概况 一、主要职责 一是宣传和贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规, 依法办学,依法治校,不断提高教育质量和办学效益。二是实行 校长负责制和教师聘任制,坚持以教学为中心,面向全体学生, 因材施教,为学生全面发展奠定基础。三是严格执行课程计划, 承担学校的党建、团建和少先队建设等工作,加强校园安全保障 管理,合理使用学校教育经费,提高使用效益。四是按规定组织 服务区内的适龄儿童按时就近免费入学实施义务教育,与学前教 育和初中阶段教育相互衔接,为初中阶段教育奠定基础。五是承 办上级业务主管部门交办的其它事项。 二、部门机构设置 本部门内设机构情况:清远市清新区山塘镇第二小学为财政 补助公益一类事业单位,单位内设机构 5 个,校长室、副校长室、 教导处、政教处和总务处。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为清远市清新区山塘镇第二小 学本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 收 项 一、预算拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 1093.98 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 7.22 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 943.02 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 42.23 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 目 1101.20 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 115.95 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 1101.20 表1 收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 收 项 单位:万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 1101.20 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 1101.20 表2 收入总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1101.20 1093.98 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 943.02 935.80 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 943.02 935.80 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 943.02 935.80 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 115.95 115.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 115.95 115.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 115.95 115.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1101.20 1076.85 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 943.02 918.67 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 943.02 918.67 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 943.02 918.67 24.35 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 42.23 42.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 115.95 115.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 115.95 115.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 115.95 115.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 收 项 一、一般公共预算 目 单位:万元 入 支 预算 项 1093.98 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 935.80 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 42.23 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 收 项 单位:万元 入 目 支 预算 项 目 1093.98 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。 1093.98 115.95 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 1093.98 0.00 1093.98 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 项目支出 1093.98 1076.85 17.13 [205]教育支出 935.80 918.67 17.13 [20502]普通教育 935.80 918.67 17.13 [2050202]小学教育 935.80 918.67 17.13 [210]卫生健康支出 42.23 42.23 0.00 [21011]行政事业单位医疗 42.23 42.23 0.00 [2101102]事业单位医疗 42.23 42.23 0.00 [221]住房保障支出 115.95 115.95 0.00 [22102]住房改革支出 115.95 115.95 0.00 [2210203]购房补贴 115.95 115.95 0.00 注: 无 计 其中:基本支出 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 1076.85 [301]工资福利支出 1076.85 [30101]基本工资 280.57 [30102]津贴补贴 121.41 [30103]奖金 153.78 [30107]绩效工资 226.84 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 99.54 [30109]职业年金缴费 49.77 [30110]职工基本医疗保险缴费 42.23 [30113]住房公积金 102.72 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 本部门为非参照公务员法管理的事业单位,根据行政经费(机关运行经费)定义,本部门无行政经费。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注: 本表本年无发生额 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 17.13 [302]商品和服务支出 17.13 [30201]办公费 0.44 [30206]电费 0.80 [30209]物业管理费 2.52 [30226]劳务费 9.00 [30228]工会经费 4.37 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 清远市清新区山塘 镇第二小学 工资和福利支出 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 1076.85 1076.85 1076.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1076.85 1076.85 1076.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1076.85 1076.85 1076.85 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 清远市清新区山塘镇第二小学 单位:万元 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 合 计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 24.35 17.13 17.13 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 24.35 17.13 17.13 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 清远市清新区 山塘镇第二小 学 XX 城乡义务 教育生均公用 经费(区级配 完善城乡义务教育经费保障机制, 17.13 17.13 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00 套) 实施城乡免费义务教育,给予教育 学校公用经费,推进城乡义务教育 均衡优质标准化发展。 用于维持学校日常运作,确保教学 其他收入 项目(非税) 活动正常展开,同时维修维护日益 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7.22 0.00 老化的教学仪器设备及建筑物,添 置新的教学仪器图书等,保障学校 教学工作开支及日常开支。 注: 本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 1101.20 万元,比上年增加 221.71 万元,增长 25.21 %,主要原因是教师人数增加,工资福利待遇 增加 ;支出预算 1101.20 万元,比上年增加 221.71 万元,增长 25.21 %,主要原因是与上年持平,无增减变化) 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元,比上年增 加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。其 中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %, 主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元;公务用车运 行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增 长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0 万 元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无 增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万 元,增长 0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业 单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 2.52 万元,其中:货物类采购 预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 2.52 万 元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 1423.8 万元, 分布构成情况为:房屋 47384 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万 元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11 万元,主要是 教学设备、学生课桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 无 注: 本单位本年度无重点项目 预算数(单位:万元) 0 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用 财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含 车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待(外宾接待)费用。