PDF精选 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf

ZeRo、禁灭58 页 1.019 MB下载文档
邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf
当前文档共58页 2.88
下载后继续阅读

邹城市2021年预算执行情况和2022年预算草案表.pdf

目 录 表1 2021 年邹城市一般公共预算收入执行情况表.............................(1) 表2 2021 年邹城市一般公共预算支出执行情况表.............................(2) 表3 2021 年市本级一般公共预算收入执行情况表.............................(3) 表4 2021 年市本级一般公共预算支出执行情况表.............................(4) 表5 2021 年邹城市政府性基金预算收入执行情况表.........................(5) 表6 2021 年邹城市政府性基金预算支出执行情况表.........................(6) 表7 2021 年邹城市国有资本经营预算收支执行情况表.....................(8) 表8 2021 年邹城市社会保险基金预算收入执行情况表.....................(9) 表9 2021 年邹城市社会保险基金预算支出执行情况表.....................(10) 表 10 2021 年邹城市社会保险基金预算结余执行情况表....................(11) 表 11 2021 年邹城市“三保”支出执行情况表...................................(12) 表 12 2021 年邹城市政府债务限额和余额情况表...............................(15) 附表 1 2021 年市本级一般公共预算支出明细表...................................(16) 表 13 2022 年邹城市一般公共预算收入草案表...................................(28) 表 14 2022 年邹城市一般公共预算支出草案表...................................(29) 表 15 2022 年市本级一般公共预算收入草案表...................................(30) 表 16 2022 年市本级一般公共预算支出草案表...................................(31) 表 17 2022 年邹城市政府性基金预算收入草案表...............................(32) 表 18 2022 年邹城市政府性基金预算支出草案表...............................(33) 表 19 2022 年邹城市国有资本经营预算收支草案表...........................(36) 表 20 2022 年邹城市社会保险基金预算收入草案表...........................(37) 表 21 2022 年邹城市社会保险基金预算支出草案表...........................(38) 表 22 2022 年邹城市社会保险基金预算结余草案表...........................(39) 表 23 2022 年邹城市“三保”支出预算草案表...................................(40) 表 24 2022 年市级一般公共预算基本支出经济分类草案表...............(43) 附表 2 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表...........................(44) 表1 2021 年邹城市一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整预算% 比上年增长% 549341 549689 100.06 7.07 增值税 160000 172483 107.80 16.23 企业所得税 71000 92078 129.69 39.29 个人所得税 16000 12728 79.55 -9.26 资源税 47500 50784 106.91 13.76 城市维护建设税 25000 25544 102.18 10.52 房产税 18500 16510 89.24 -4.51 印花税 8106 8531 105.24 29.77 城镇土地使用税 52000 43829 84.29 -32.49 土地增值税 52000 30676 58.99 -29.86 车船税 5500 6020 109.45 16.96 耕地占用税 41000 43897 107.07 9.78 契税 49635 44384 89.42 21.04 环境保护税 2800 2181 77.89 -14.07 其他税收收入 300 44 292432 292110 99.89 1.33 专项收入 19400 21362 110.11 7.58 行政事业性收费收入 12548 21624 172.33 68.42 罚没收入 25000 22756 91.02 -8.34 229984 219676 95.52 -2.50 5500 6687 121.58 28.05 100.00 5.00 项 目 国有资源(资产)有偿使用 收入 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 5 841773 841799 返还性收入 10836 10836 一般性转移支付收入 68000 75153 专项转移支付收入 30000 36161 上年结转及结余收入 19855 19855 调入资金 92342 66363 新增一般债务(转贷)收入 65500 41200 调入预算稳定调节基金 2382 2382 1130688 1093749 — 1 — 表2 2021 年邹城市一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整预算% 比上年增长% 83000 89503 107.83 8.47 三、国防支出 500 501 100.20 0.20 四、公共安全支出 35000 29119 83.20 -15.45 五、教育支出 212660 220024 103.46 6.31 六、科学技术支出 4500 2748 61.07 -54.91 七、文化旅游体育与传媒支出 14000 12676 90.54 -11.33 八、社会保障和就业支出 96242 106204 110.35 5.54 九、卫生健康支出 74758 74758 100.00 10.15 十、节能环保支出 22050 17253 78.24 5.71 十一、城乡社区支出 157916 134055 84.89 -5.07 十二、农林水支出 78920 75766 96.00 1.01 十三、交通运输支出 25191 16291 64.67 69.72 十四、资源勘探信息等支出 22000 23915 108.70 84.39 十五、商业服务业等支出 1680 1475 87.80 -56.32 十六、金融支出 40 892 2230.00 276.37 十八、自然资源海洋气象等支出 27043 27043 100.00 136.04 十九、住房保障支出 17244 24621 142.78 353.09 二十、粮油物资储备支出 607 1057 174.14 -53.58 二十一、灾害防治及应急管理支 出 二十二、预备费 2710 2707 99.89 -29.47 10000 二十三、债务付息支出 21610 20343 94.14 -4.61 441 313 908112 881264 136296 148039 结转下年支出 20000 22340 一般债务还本支出 66280 42080 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十七、援助其他地区支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 上解上级支出 调出资金 增设预算周转金和预算稳定调 节基金 26 1130688 — 2 — 1093749 -77.86 97.04 7.76 表3 2021 年市本级一般公共预算收入执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整预算% 330036 323615 98.05 增值税 103900 98344 94.65 企业所得税 48755 48489 99.45 个人所得税 12914 10749 83.24 资源税 33366 40334 120.88 城市维护建设税 16015 15466 96.57 房产税 11557 9716 84.07 印花税 5070 6181 121.91 城镇土地使用税 16673 16983 101.86 土地增值税 31954 23742 74.30 车船税 3097 3003 96.96 耕地占用税 10274 13172 128.21 契税 34247 36008 105.14 环境保护税 1914 1384 72.31 其他税收收入 300 44 14.67 259782 266203 102.47 专项收入 19400 21362 110.11 行政事业性收费收入 12548 21624 172.33 罚没收入 25000 22756 91.02 国有资源(资产)有偿使用收入 197334 193774 98.20 5500 6687 121.58 589818 589818 100.00 返还性收入 9294 9294 一般性转移支付收入 60800 69685 专项转移支付收入 23800 27239 上年结转及结余收入 19855 19855 调入资金 92342 66363 从国有资本经营预算调入 8840 8800 从其他资金调入 83502 57563 新增一般债务转贷收入 65500 41200 调入预算稳定调节基金 2382 2382 863791 825836 项 目 捐赠收入 其他收入 从政府性基金预算调入 — 3 — 表4 2021 年市本级一般公共预算支出执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整预算% 49500 38716 78.21 三、国防支出 490 486 99.18 四、公共安全支出 33900 27393 80.81 五、教育支出 210030 216078 102.88 六、科学技术支出 4350 2593 59.61 七、文化旅游体育与传媒支出 13000 11563 88.95 八、社会保障和就业支出 95242 105765 111.05 九、卫生健康支出 70758 66563 94.07 十、节能环保支出 21350 14776 69.21 十一、城乡社区支出 58486 69745 119.25 十二、农林水支出 54920 46844 85.29 十三、交通运输支出 24691 16237 65.76 十四、资源勘探信息等支出 10400 23734 228.21 十五、商业服务业等支出 1560 1385 88.78 十六、金融支出 40 892 2230.00 十八、自然资源海洋气象等支出 27043 27043 100.00 十九、住房保障支出 13522 18575 137.37 二十、粮油物资储备支出 607 1057 174.14 二十一、灾害防治及应急管理支出 2660 2677 100.64 二十二、预备费 10000 二十三、债务付息支出 21610 20343 94.14 724600 712465 98.33 53062 65851 结转下年支出 19849 5414 一般债务还本支出 66280 42080 项 目 一、一般公共服务支出 二、外交支出 十七、援助其他地区支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 上解上级支出 441 调出资金 增设预算周转金和预算稳定调节基金 26 863791 — 4 — 825836 表5 2021 年邹城市政府性基金预算收入执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整 预算% 比上年 增长% 三、国有土地使用权出让收入 182174 172465 94.67 -1.05 土地出让价款收入 182702 170400 93.27 -2.67 补缴的土地价款 -2528 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -1000 -923 92.30 -75.56 其他土地出让收入 3000 2988 99.60 -0.40 955 955 100.00 -15.26 福利彩票公益金收入 580 584 100.69 8.35 体育彩票公益金收入 375 371 98.93 -36.90 五、城市基础设施配套费收入 24610 24610 100.00 16.87 六、污水处理费收入 4030 4031 100.02 18.77 七、其他政府性基金收入 2677 2677 100.00 4515.52 214446 204738 95.47 2.41 政府性基金转移收入 4400 4340 上年结余收入 901 901 调入资金 17658 20855 新增专项债券转贷收入 112700 112700 再融资专项债券收入 0 24300 350105 367834 项 目 一、国有土地收益基金收入 二、农业土地开发资金收入 四、彩票公益金收入 — 5 — 表6 2021 年邹城市政府性基金支出执行情况表 单位:万元 项 2021 年 调整预 算数 目 2021 年执行数 金额 占调整 预算% 比上年 增长% -100.00 国家电影事业发展专项资金安排的支出 -100.00 资助国产影片放映 其他国家电影事业发展专项资金支出 -100.00 旅游发展基金支出 -100.00 地方旅游开发项目补助 -100.00 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 1071 1071 100.00 -59.18 1071 1071 100.00 -59.18 1071 1071 100.00 1.42 基础设施建设和经济发展 -100.00 小型水库移民扶助基金安排的支出 基础设施建设和经济发展 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排 的支出 征地和拆迁补偿支出 235072 245375 104.38 10.04 169032 179334 106.09 6.41 88000 88748 100.85 -6.66 土地开发支出 -100.00 农村基础设施建设支出 12000 12841 107.01 补助被征地农民支出 3000 3392 113.07 -51.68 土地出让业务支出 40000 44118 110.30 23.92 支付破产或改制企业职工安置费 -100.00 棚户区改造支出 700 651 93.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25332 29584 116.79 6.63 24610 24610 100.00 16.87 城市公共设施 16205 16205 100.00 139.90 其他城市基础设施配套费安排的支出 8405 8405 100.00 -41.23 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 4030 4031 100.02 18.77 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 — 6 — 项 2021 年 调整预 算数 目 2021 年执行数 金额 占调整 预算% 比上年 增长% 污水处理设施建设和运营 其他污水处理费安排的支出 4030 4031 100.02 18.77 棚户区改造专项债券收入安排的支出 37400 37400 100.00 24.67 37400 37400 100.00 24.67 47 47 100.00 -57.27 47 47 100.00 -57.27 47 47 100.00 -57.27 37411 37955 101.45 -39.07 36600 36599 100.00 -38.59 36600 36599 100.00 -38.59 811 1356 167.20 -49.65 用于社会福利的彩票公益金支出 500 668 133.60 -63.11 用于体育事业的彩票公益金支出 225 602 267.56 8.47 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 三峡工程后续工作 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排 的支出 彩票公益金安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 -100.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 56 56 100.00 用于文化事业的彩票公益金支出 30 30 100.00 55.56 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 -100.00 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 -100.00 10234 8733 85.33 52.67 10234 8733 85.33 52.67 国有土地使用权出让金债务付息支出 2002 1844 92.11 -7.89 土地储备专项债券付息支出 286 444 155.24 55.24 棚户区改造专项债券付息支出 3804 3804 100.00 36.93 其他政府性基金债务付息支出 4142 2641 63.76 303.82 283835 293181 103.29 -7.27 124 124 年终结余 47446 47529 新增专项债券还本支出 18700 27000 350105 367834 地方政府专项债务付息支出 政府性基金上解支出 调出资金 — 7 — 表7 2021 年邹城市国有资本经营预算收支执行情况表 单位:万元 项 目 2021 年预算 调整数 金额 2021 年执行数 占调整 比上年 预算% 增长% 一、利润收入 -100.00 其他国有资本经营预算企业利润收入 -100.00 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 9252 9252 100.00 9252 9252 100.00 国有资本经营预算转移支付收入 1368 1344 上年结转收入 550 550 11170 11146 641 641 100.00 641 641 100.00 641 641 100.00 调出资金 8840 8800 年终结转结余 1689 1705 11170 11146 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 362.60 国有企业改革成本支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 其他国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 — 8 — 32.05 表8 2021 年邹城市社会保险基金预算收入执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整 预算% 比上年 增长% 117017 120136 102.67 8.34 53893 52727 97.84 -0.37 利息收入 2062 1509 73.18 -36.78 财政补贴收入 55569 60047 108.06 11.25 其他收入 51 6 11.76 -93.55 转移收入 5442 5192 95.41 253.44 71694 71697 100.00 7.55 41987 40987 97.62 -0.25 6 9 150.00 -43.75 24548 25548 104.07 6.32 其他收入 6 6 100.00 -93.55 转移收入 5147 5147 100.00 259.18 二、居民基本养老保险基金收入 45323 48439 106.88 9.53 11906 11740 98.61 -0.77 利息收入 2056 1500 72.96 -36.74 财政补贴收入 31021 34499 111.21 15.21 45 15.25 25.00 项 目 其中:保险费收入 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 财政补贴收入 其中:保险费收入 其他收入 45 转移收入 295 — 9 — 表9 2021 年邹城市社会保险基金预算支出执行情况表 单位:万元 2021 年执行数 2021 年调整 预算数 金额 占调整 预算% 比上年 增长% 104598 108033 103.28 10.89 其中:社会保险待遇支出 103140 106523 103.28 9.91 其他支出 820 820 100.00 转移支出 302 330 109.27 92.98 一、机关事业单位基本养老保险 基金支出 72011 72007 99.99 8.38 其中:基本养老金支出 70931 70927 99.99 6.95 其他支出 820 820 100.00 转移支出 260 260 100.00 111.38 二、居民基本养老保险基金支出 32587 36026 110.55 16.27 32209 35596 110.52 16.33 42 70 166.67 45.83 项 目 其中:养老金支出 转移支出 — 10 — 表 10 2021 年邹城市社会保险基金预算结余执行情况表 单位:万元 2021 年调整 预算数 2021 年 执行数 占本年 结余合计% 12419 12103 97.46 (一)机关事业单位基本养老保险基金本年收支 结余 -317 -310 97.79 (二)居民基本养老保险基金本年收支结余 12736 12413 97.46 134019 134504 100.36 (一)机关事业单位基本养老保险基金年末滚存 结余 897 904 100.78 (二)居民基本养老保险基金本年末滚存结余 133122 133600 100.36 项 目 — 11 — 表 11 2021 年邹城市“三保”支出执行情况表 单位:人、万元 实际执行标准执行情况 涉及人数 (人) 标准 (元/人·年) 2021 年 执行数 (万元,取整) 5116677 640441 534980 104989 354038 330890 19687 80676 83474 行政和公检法部门 3373 37200 12547 其他部门 16314 43476 70927 2.在职年终一次性奖金 3373 7737 2610 3.离休人员经费 405 85358 3457 4.地方津补贴 19687 38186 75177 5.事业单位绩效工资 16314 22257 36311 6.在职工资附加性支出 19687 25938 51064 7.机关人员职务与职级并行制度 910 7820 712 8.乡镇工作补贴 8154 7150 5830 9.差额拨款单位财政补助职业年金 2776 4800 1332 10.完善人民警察工资待遇政策 1064 21000 2234 项 目 合计 1.在职基本工资 11.其他 12932 53116 68689 9394 60695 14496 行政部门 2309 14400 3325 公检法部门 1064 33695 3585 其他部门 6021 12600 7586 5002294 225708 189594 (一)扶贫支出 12483 2272 2836 (二)教育支出 130566 22898 11085 — 12 — 备注 1、在职人员取暖费 4166 万元 2、弥补机 关事业养老保险政府 缺口 25944 万元 3、离 退休人员住房、物业补 贴 11709 万元 4、一次 性抚恤金、丧葬费 、 遗属补助、退休一次性 补贴 1835 万元 5、差 额单位工资 19954 万 元 6、税务、消防工资 3732 万元 7、工会经 费 1349 万元 实际执行标准执行情况 涉及人数 (人) 标准 (元/人·年) 2021 年 执行数 (万元,取整) 1.学前教育幼儿资助 3114 1200 374 2.城乡义务教育生均公用经费 114695 1620 8804 小学 81657 710 5798 初中 33038 910 3006 200 8000 160 8226 3375 655 小学寄宿生 11 1000 1 小学非寄宿生 3833 500 192 初中寄宿生 3014 1250 377 初中非寄宿生 1368 625 85 5.普通高中学生资助 1989 3600 393 家庭经济困难学生国家助学金 1864 2000 373 免除建档立卡等家庭经济困难 125 1600 20 2343 5103 699 家庭经济困难学生国家助学金 157 2053 32 免学费 2186 3050 667 (三)文化支出 901 10588 954 农村文化建设支出 901 10588 954 (四)社会保障支出 516350 55093 39783 1.城市居民最低生活保障 846 6748 571 2.农村居民最低生活保障 11222 4851 5444 3.城乡居民社会养老保险 504176 1782 33572 参保缴费补贴 318000 30 954 基础养老金 186176 1752 32618 106 41712 196 项 目 3.义务教育阶段特殊教育学校和随 班就读残疾学生生均公用经费 4.家庭经济困难学生生活补助 学生学杂费 6.中职教育学生资助 4.孤儿基本生活保障 机构供养 备注 23232 散居养育 106 18480 196 (五)卫生健康支出 3185692 699 31003 2020 年预实际参保人 数 87.49 万人,个人缴 1.城乡居民基本医疗保险 874892 580 17253 费标准 280 元,政府配 套 580 元,本级政府补 助 580*87.49 万 人 *0.34=17253 万元 2.基本公共卫生服务 1155400 79 9128 3.计划生育支出 1155400 40 4622 901 133363 12016 (六)村级支出 — 13 — 实际执行标准执行情况 项 目 (七)其他基本民生支出 涉及人数 (人) 标准 (元/人·年) 1155400 — 14 — 796 2021 年 执行数 (万元,取整) 91917 备注 1、农田水利建设支出 201 万元 2、动物疫病 防控 641 万元 3、政策 性农业保险补贴 3117 万元 4、农业生产发展 957 万元 5、选聘高校 毕业生到村任职补助 等农林水方面的支出 362 万元 6、义务教育 薄弱环节改造提升 1916 万元 7、优抚对 象抚恤经费及退役安 置支出 11273 万元 8、 残疾人补贴 2194 万元 9、特困供养等社会保 障方面的支出 7360 万 元 10、.基层医疗卫生 机 构 运 行 1021 万 元 11、城乡医疗救助等医 疗卫生方面的支出 4235 万元 12、科学普 及等科学技术方面的 支出 1220 万元 13、污 染防治和自然资源保 护修复等生态环保方 面的支出 12291 万元 14、廉租房、公共租赁 住房和城镇老旧 小区 改造、棚户区改造以及 农村危房改造等住房 保障方面的支出 24371 万元 15、老年人补贴 1596 万元 16、困境儿 童 生 活 费 1062 万 元 17、公务员医疗补助 780 万元 18、学前生 均经费 2500 万元 19、 高中生均经费、高中免 学费 4879 万元 20、营 养 餐 补 助 544 万 元 21、民办代课教师教龄 补助 842 万元 22、备 案制学前教师工资 753 万元 23、离退休人员 取暖费 2307 万元 24、 新冠疫苗及接种费用 财政补助资金 5514 万 元 表 12 2021 年邹城市政府债务限额和余额情况表 单位:万元 项 目 全市 市本级 918300 918300 一般债务 568600 568600 专项债务 349700 349700 905507 905507 一般债务 562807 562807 专项债务 342700 342700 — 15 — 附表 1 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 一、一般公共服务支出 人大事务 行政运行 一般行政管理事务 人大会议 人大代表履职能力提升 代表工作 政协事务 行政运行 政协会议 委员视察 其他政协事务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 专项业务及机关事务管理 信访事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 行政运行 统计信息事务 行政运行 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 财政国库业务 信息化建设 其他财政事务支出 税收事务 行政运行 信息化建设 — 16 — 712465 38716 1345 968 47 203 122 5 1086 798 131 9 148 8784 4341 630 3395 120 269 29 1305 1305 666 605 24 8 29 2683 2034 25 70 95 459 3767 3538 21 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 税收业务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 大案要案查处 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 对外贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 知识产权事务 其他知识产权事务支出 档案事务 行政运行 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 工会事务 其他群众团体事务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 — 17 — 150 58 699 699 2000 1908 50 42 1675 1467 100 84 24 9 9 515 387 128 152 144 5 3 1145 685 180 118 162 2865 1673 965 185 42 1665 1507 125 33 1168 405 249 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 其他宣传事务支出 514 241 228 7 6 6921 6276 13 7 81 27 361 156 25 25 486 486 486 27393 21 21 19987 14355 80 78 174 5300 1811 1730 81 3760 3563 121 30 46 1814 1443 176 10 6 45 统战事务 行政运行 宗教事务 其他统战事务支出 市场监督管理事务 行政运行 市场主体管理 市场秩序执法 质量基础 食品安全监管 事业运行 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他国防支出 其他国防支出 武装警察部队 其他武装警察部队支出 公安 行政运行 一般行政管理事务 执法办案 特别业务 其他公安支出 检察 行政运行 其他检察支出 法院 行政运行 一般行政管理事务 案件执行 其他法院支出 司法 行政运行 一般行政管理事务 基层司法业务 普法宣传 公共法律服务 — 18 — 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 社区矫正 5 17 112 216078 2058 2058 192877 9628 97775 55090 30373 11 7232 4791 2441 21 21 998 998 1994 763 1231 10879 826 4693 5360 19 19 2593 355 355 113 113 1637 1637 444 273 171 44 44 11563 法制建设 其他司法支出 教育管理事务 行政运行 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 职业教育 中等职业教育 技校教育 成人教育 其他成人教育支出 特殊教育 特殊学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设 城市中小学教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术管理事务 行政运行 基础研究 科技人才队伍建设 技术研究与开发 其他技术研究与开发支出 科学技术普及 机构运行 科普活动 其他科学技术支出 其他科学技术支出 — 19 — 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 文化和旅游 5697 3624 4 95 22 6 5 23 14 808 1096 1594 543 778 235 38 1198 1172 26 31 31 2828 2548 4 276 215 16 199 105765 2584 2357 36 4 14 12 8 153 903 780 11 1 行政运行 一般行政管理事务 图书馆 艺术表演场所 艺术表演团体 文化活动 群众文化 文化和旅游市场管理 旅游宣传 其他文化和旅游支出 文物 行政运行 文物保护 博物馆 其他文物支出 体育 行政运行 体育场馆 新闻出版电影 出版发行 广播电视 行政运行 传输发射 广播电视事务 其他文化旅游体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 其他文化旅游体育与传媒支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 劳动保障监察 社会保险业务管理事务 信息化建设 公共就业服务和职业技能鉴定机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 一般行政管理事务 社会组织管理 — 20 — 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 就业补助 职业培训补贴 其他就业补助支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 优抚事业单位支出 义务兵优待 农村籍退役士兵老年生活补助 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 军队移交政府的离退休人员安置 军队移交政府离退休干部管理机构 军队转业干部安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 最低生活保障 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 — 21 — 111 29971 1550 2468 25953 634 20 614 9605 429 2359 656 16 1592 2152 2401 2061 1667 248 20 119 7 2851 1269 1033 549 2869 224 190 166 2194 95 142 142 6015 571 5444 485 457 28 7361 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 城市特困人员救助供养支出 农村特困人员救助供养支出 其他生活救助 其他城市生活救助 其他农村生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 行政运行 拥军优属 事业运行 财政代缴社会保险费支出 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 财政代缴其他社会保险费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 中医(民族)医院 妇幼保健医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 计划生育服务 — 22 — 78 7283 519 201 318 33572 33572 453 422 20 11 3885 131 3754 1855 1855 66563 1227 1163 9 55 22770 21075 703 791 201 6468 4488 1980 14865 2596 522 60 9128 394 2067 98 139 139 1168 1118 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 其他行政事业单位医疗支出 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补助 医疗保障管理事务 行政运行 其他医疗保障管理事务支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他环境保护管理事务支出 污染防治 大气 水体 固体废弃物与化学品 自然生态保护 农村环境保护 能源节约利用 能源节约利用 能源管理事务 能源行业管理 其他能源管理事务支出 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 城管执法 工程建设管理 — 23 — 50 785 780 5 17859 546 17253 60 481 481 145 145 599 591 8 57 57 14776 1807 1234 24 549 6508 5341 883 284 2 2 5250 5250 79 27 52 1130 1130 69745 8795 5665 2170 193 410 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 其他城乡社区管理事务支出 357 162 162 46390 33566 12824 9275 9275 432 432 4691 4691 46844 23811 4429 28 112 1151 8 12 50 55 1400 55 3 19 13585 2272 632 1232 80 374 209 22 7 398 142 8567 1665 37 5517 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 防灾救灾 稳定农民收入补贴 农业生产发展 农村合作经济 农产品加工与促销 农业资源保护修复与利用 农村道路建设 农田建设 其他农业农村支出 林业和草原 行政运行 森林资源培育 森林生态效益补偿 自然保护区等管理 湿地保护 林业草原防灾减灾 其他林业和草原支出 水利 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 — 24 — 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 水土保持 8 527 520 200 93 5783 179 12 2464 3128 243 243 3436 2971 447 18 3772 3772 16237 16205 3851 51 11080 1223 32 23 9 23734 5762 5762 4881 1605 330 2946 10601 1928 240 8433 2490 420 2070 水资源节约管理与保护 防汛 农村水利 其他水利支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 生产发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路建设 其他公路水路运输支出 邮政业支出 行政运行 其他邮政业支出 制造业 其他制造业支出 工业和信息产业监管 行政运行 产业发展 其他工业和信息产业监管支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探工业信息等支出 技术改造支出 其他资源勘探工业信息等支出 — 25 — 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 1385 1029 521 508 333 333 23 23 892 97 80 17 30 30 765 765 27043 26883 4935 45 1556 564 16630 2958 36 159 100 55 45 60 60 18575 18567 10484 591 3571 10 3911 8 8 1057 商业流通事务 行政运行 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融部门行政支出 行政运行 金融部门其他行政支出 金融部门监管支出 重点金融机构监管 其他金融支出 其他金融支出 自然资源事务 行政运行 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 土地资源储备支出 地质勘查与矿产资源管理 基础测绘与地理信息监管 其他自然资源事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 保障性安居工程支出 棚户区改造 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 — 26 — 2021 年市本级一般公共预算支出明细表 单位:万元 项 目 2021 年执行数 粮油物资事务 162 133 29 895 895 2677 1589 1244 337 8 842 727 115 115 115 3 3 9 9 19 19 98 98 2 2 20343 20343 20285 58 行政运行 粮食财务挂账利息补贴 粮油储备 储备粮油补贴 应急管理事务 行政运行 安全监管 应急管理 消防事务 行政运行 其他消防事务支出 森林消防事务 森林消防应急救援 煤矿安全 其他煤矿安全支出 地震事务 地震监测 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 其他灾害防治及应急管理支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 地方政府向国际组织借款付息支出 — 27 — 表 13 2022 年邹城市一般公共预算收入草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 金额 占本年收入合计% 比上年增长% 588167 66.54 7.00 增值税 184557 20.88 7.00 企业所得税 98523 11.15 7.00 个人所得税 13619 1.54 7.00 资源税 54339 6.15 7.00 城市维护建设税 27332 3.09 7.00 房产税 17666 2.00 7.00 印花税 9128 1.03 7.00 城镇土地使用税 46897 5.31 7.00 土地增值税 32823 3.71 7.00 车船税 6441 0.73 6.99 耕地占用税 46970 5.31 7.00 契税 47491 5.37 7.00 环境保护税 2334 0.26 7.02 其他税收收入 47 0.01 6.82 295722 33.46 1.24 专项收入 21150 2.39 -0.99 行政事业性收费收入 20092 2.27 -7.08 罚没收入 18000 2.04 -20.90 国有资源(资产)有偿使用收入 230980 26.13 5.15 5500 0.62 -17.75 捐赠收入 政府住房基金收入 其他收入 -100.00 883889 返还性收入 10836 一般性转移支付收入 74000 专项转移支付收入 36000 上年结转及结余收入 22340 调入资金 36815 新增一般债务转贷收入 调入预算稳定调节基金 26 1063906 — 28 — 100.00 5.00 表 14 2022 年邹城市一般公共预算支出草案表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 金额 占本年支出合计% 比上年增长% 92000 10.46 2.79 三、国防支出 520 0.06 3.79 四、公共安全支出 35000 3.98 20.20 五、教育支出 225000 25.58 2.26 六、科学技术支出 4350 0.49 58.30 七、文化旅游体育与传媒支出 14000 1.59 10.44 八、社会保障和就业支出 108000 12.28 1.69 九、卫生健康支出 72000 8.19 -3.69 十、节能环保支出 18000 2.05 4.33 十一、城乡社区支出 135118 15.36 0.79 十二、农林水支出 76000 8.64 0.31 十三、交通运输支出 9000 1.02 -44.75 十四、资源勘探信息等支出 21150 2.40 -11.56 十五、商业服务业等支出 1700 0.19 15.25 十六、金融支出 1300 0.15 45.74 十七、援助其他地区支出 900 0.10 十八、自然资源海洋气象等支出 12000 1.36 -55.63 十九、住房保障支出 12500 1.42 -49.23 二十、粮油物资储备支出 1000 0.11 -5.39 二十一、灾害防治及应急管理支出 2800 0.32 3.44 二十二、预备费 10000 1.14 二十三、债务付息支出 21353 2.43 4.96 5800 0.66 1753.04 879491 100.00 -0.20 一、一般公共服务支出 二、外交支出 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 上解上级支出 152367 调出资金 结转下年支出 22605 一般债务还本支出 9443 增设预算周转金和预算稳定调节基金 1063906 — 29 — 表 15 2022 年市本级一般公共预算收入草案表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 一、税收收入 346268 增值税 105228 企业所得税 51883 个人所得税 11501 资源税 43157 城市维护建设税 16549 房产税 10396 印花税 6614 城镇土地使用税 18172 土地增值税 25404 车船税 3213 耕地占用税 14094 契税 38529 环境保护税 1481 其他税收收入 47 二、非税收入 273041 专项收入 21550 行政事业性收费收入 20092 罚没收入 18000 国有资源(资产)有偿使用收入 207899 政府住房基金收入 5500 619309 返还性收入 9294 一般性转移支付收入 68616 专项转移支付收入 27118 上年结转及结余收入 4814 调入资金 36815 置换一般债券转贷收入 调入预算稳定调节基金 26 765992 — 30 — 表 16 2022 年市本级一般公共预算支出草案表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 一、一般公共服务支出 49500 二、外交支出 三、国防支出 500 四、公共安全支出 33000 五、教育支出 215000 六、科学技术支出 4050 七、文化旅游体育与传媒支出 12000 八、社会保障和就业支出 102000 九、卫生健康支出 66000 十、节能环保支出 16500 十一、城乡社区支出 55761 十二、农林水支出 47500 十三、交通运输支出 8400 十四、资源勘探信息等支出 10500 十五、商业服务业等支出 1550 十六、金融支出 1300 十七、援助其他地区支出 900 十八、自然资源海洋气象等支出 11050 十九、住房保障支出 4500 二十、粮油物资储备支出 1000 二十一、灾害防治及应急管理事务 2650 二十二、预备费 10000 二十三、债务付息支出 21353 二十四、债务发行费用支出 二十五、其他支出 5800 680814 上解上级支出 70864 调出资金 结转下年支出 4871 新增一般债券还本支出 9443 增设预算周转金和预算稳定调节基金 765992 — 31 — 表 17 2022 年邹城市政府性基金预算收入草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 金额 占本年收入 合计% 比上年 增长% 三、国有土地使用权出让收入 161830 88.10 -6.17 土地出让价款收入 163000 88.74 -4.34 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 -3000 -1.63 225.03 其他土地出让收入 1830 一、国有土地收益基金收入 二、农业土地开发资金收入 四、彩票公益金收入 -38.76 1250 0.68 30.89 福利彩票公益金收入 800 0.44 36.99 体育彩票公益金收入 450 0.24 21.29 五、城市基础设施配套费收入 15000 8.17 -39.05 六、污水处理费收入 5600 3.05 38.92 183680 100.00 -10.29 七、其他政府性基金收入 政府性基金转移收入 4300 上年结余收入 47529 地方政府新增专项债务转贷收入 235509 — 32 — 表 18 2022 年邹城市政府性基金预算支出草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 一、文化体育与传媒支出 国家电影事业发展专项资金安排的支出 金额 占本年支出 合计% 75 0.03 60 0.03 资助国产影片放映 比上年 增长% 0.00 其他国家电影事业发展专项资金支出 旅游发展基金支出 地方旅游开发项目补助 二、社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 移民补助 60 0.03 15 0.01 15 0.01 4000 1.77 273.48 4000 1.77 273.48 4000 1.77 273.48 基础设施建设和经济发展 0.00 小型水库移民扶助基金安排的支出 0.00 基础设施建设和经济发展 0.00 三、城乡社区支出 194788 86.14 -20.62 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 排的支出 149761 66.23 -16.49 73761 32.62 -16.89 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 0.00 农村基础设施建设支出 18000 7.96 40.18 补助被征地农民支出 5000 2.21 47.41 — 33 — 2022 年预算数 项 目 土地出让业务支出 金额 占本年支出 合计% 比上年 增长% 30000 13.27 -32.00 支付破产或改制企业职工安置费 0.00 棚户区改造支出 0.00 -100.00 10.17 -22.26 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 23000 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支 0.00 出 征地和拆迁补偿支出 0.00 其他国有土地收益基金支出 0.00 农业土地开发资金安排的支出 0.00 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的 支出 15427 城市公共设施 6.82 -37.31 0.00 -100.00 其他城市基础设施配套费安排的支出 15427 6.82 83.55 污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 5600 2.48 38.92 污水处理设施建设和运营 0.00 其他污水处理费安排的支出 5600 2.48 38.92 棚户区改造专项债券收入安排的支出 24000 10.61 -35.83 24000 10.61 -35.83 110 0.05 134.04 110 0.05 134.04 110 0.05 134.04 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 四、农林水支出 国家重大水利工程建设基金安排的支出 三峡工程后续工作 五、商业服务业等支出 0.00 旅游发展基金支出 0.00 地方旅游开发项目补助 0.00 六、其他支出 16451 — 34 — 7.28 -56.66 2022 年预算数 项 目 金额 占本年支出 合计% 比上年 增长% 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14701 6.50 -59.83 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出 14701 6.50 -59.83 1750 0.77 29.06 用于社会福利的彩票公益金支出 1018 0.45 52.40 用于体育事业的彩票公益金支出 580 0.26 -3.65 彩票公益金安排的支出 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 用于残疾人事业的彩票公益金支出 62 0.03 10.71 用于文化事业的彩票公益金支出 40 0.02 33.33 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 23 0.01 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 27 0.01 10695 4.73 22.47 10695 4.73 22.47 国有土地使用权出让金债务付息支出 0.00 -100.00 土地储备专项债券付息支出 0.00 -100.00 棚户区改造专项债券付息支出 0.00 -100.00 10695 4.73 304.96 226119 100.00 -22.87 七、债务付息支出 地方政府专项债务付息支出 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 政府性基金上解支出 90 调出资金 年终结余 8900 新增专项债券还本支出 400 支出总计 235509 — 35 — 表 19 2022 年邹城市国有资本经营预算收支草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 金额 占本年支出 合计% 2184 100.00 比上年 增长% 一、利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入 -100.00 2184 100.00 -76.39 4673 100.00 629.02 4673 100.00 国有资本经营预算转移支付收入 784 上年结转收入 1705 4673 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 国有企业改革成本支出 国有企业退休人员社会化管理补助支出 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 其他国有企业资本金注入 三、国有企业政策性补贴 国有企业政策性补贴 四、金融国有资本经营预算支出 五、其他国有资本经营预算支出 -100.00 4673 调出资金 年终结转结余 4673 — 36 — 100.00 -46.90 表 20 2022 年邹城市社会保险基金预算收入草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 金额 占本年收入 合计% 比上年 增长% 129751 100.00 7.20 53372 41.13 1.22 利息收入 2006 1.55 32.94 财政补贴收入 72868 56.16 21.35 其他收入 6 0.00 转移收入 646 0.50 853 0.66 78405 60.43 9.36 41601 32.06 1.50 6 0.00 -33.33 财政补贴收入 36192 27.89 41.66 转移收入 600 0.46 -88.34 其他收入 6 0.00 二、居民基本养老保险基金收入 51346 39.57 6.00 11771 9.07 0.26 利息收入 2000 1.54 33.33 财政补贴收入 36676 28.27 6.31 转移收入 46 0.04 2.22 委托投资收益 853 0.66 其中:保险费收入 -87.56 上级补助收入 委托投资收益 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 其中:保险费收入 利息收入 其中:保险费收入 — 37 — 表 21 2022 年邹城市社会保险基金预算支出草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 金额 占本年支出 合计% 比上年 增长% 116866 100.00 8.18 其中:社会保险待遇支出 115465 98.80 8.39 转移支出 401 0.34 21.52 其他支出 1000 0.86 21.95 78282 66.98 8.71 其中:基本养老金支出 76952 65.85 8.49 其他支出 1000 0.86 21.95 转移支出 330 0.28 26.92 二、居民基本养老保险基金支出 38584 33.02 7.10 其中:基础养老金支出 35223 30.14 -1.05 个人账户养老金支出 2918 2.50 丧葬抚恤补助支出 372 0.32 转移支出 71 0.06 上解上级支出 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 — 38 — 1.43 表 22 2022 年邹城市社会保险基金预算结余草案表 单位:万元 2022 年预算数 项 目 金额 占结余 合计% 比上年 增长% 12885 100.00 6.46 (一)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 123 0.95 -139.68 (二)居民基本养老保险基金本年收支结余 12762 99.05 2.81 147390 1143.89 9.58 (一)机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 1028 7.98 13.72 (二)居民基本养老保险基金本年末滚存结余 146362 1135.91 9.55 — 39 — 表 23 2022 年邹城市“三保”支出预算草案表 单位:人、万元 实际执行标准预算情况 项 目 涉及人数 合计 标准 预算数 (元/人·年) (万元,取整) 5209329 777971 553306 88797 428054 345565 19596 80676 83099 行政和公检法部门 3343 37200 12436 其他部门 16253 43476 70663 2.在职年终一次性奖金 3343 7701 2574 3.离休人员经费 376 108294 4072 4.地方津补贴 3719 38186 14201 5.事业单位绩效工资 16253 59540 96770 6.在职工资附加性支出 19596 25938 50828 7.机关人员职务与职级并行制度 1003 7820 784 8.乡镇工作补贴 8185 12264 10038 9.差额拨款单位财政补助职业年金 2788 4800 1338 10.完善人民警察工资待遇政策 1059 21000 2224 1.在职基本工资 备注 1、在职人员取暖费 4200 万元 2、机关事业单位养 老金财政补助 36192 万元 3、离退休人员住房、物 11.其他 12879 61835 79637 业补贴 12000 万元 4、差 额单位工资 22000 万元 5、税务局、消防大队工 资 3845 万元 6、工会经 费 1400 万元 9343 60695 14417 行政部门 2284 14400 3289 公检法部门 1059 33695 3568 其他部门 6000 12600 7560 5111189 289223 193324 (一)扶贫支出 12371 2000 2474 (二)教育支出 142107 22845 12240 1.学前教育幼儿资助 4200 1200 504 2.城乡义务教育生均公用经费 119361 1620 9180 小学 84117 710 5973 初中 35244 910 3207 200 8000 160 3.义务教育阶段特殊教育学校和随 班就读残疾学生生均公用经费 — 40 — 实际执行标准预算情况 项 目 涉及人数 4.家庭经济困难学生生活补助 标准 备注 预算数 (元/人·年) (万元,取整) 13153 3375 1119 小学寄宿生 17 1000 2 小学非寄宿生 4500 500 225 初中寄宿生 5636 1250 705 初中非寄宿生 3000 625 187 5.普通高中学生资助 2375 3600 470 2250 2000 450 125 1600 20 2818 5050 807 家庭经济困难学生国家助学金 500 2000 100 免学费 2318 3050 707 (三)文化支出 609 10000 609 农村文化建设支出 609 10000 609 (四)社会保障支出 570693 55962 43204 1.城市居民最低生活保障 942 7380 695 2.农村居民最低生活保障 11812 5040 5953 3.城乡居民社会养老保险 557809 1830 36311 参保缴费补贴 362120 30 1087 基础养老金 195689 1800 35224 130 41712 245 机构供养 10 23232 23 2022 年执行新标准 散居养育 120 18480 222 2022 年执行新标准 (五)卫生健康支出 3218200 309 30198 家庭经济困难学生国家助学金 免除建档立卡等家庭经济困难 学生学杂费 6.中职教育学生资助 4.孤儿基本生活保障 2021 年改革后,共有 566 个行政村、43 个社区 2022 年执行新标准 2022 年预计参保人数88.5 万 人,个人缴费标准 320 元, 1.城乡居民基本医疗保险 885000 207 18355 政府配套 610 元,本级政府 补助 610*88.5*0.34=18355 万元 2.基本公共卫生服务 1166600 84 9800 3.计划生育支出 1166600 18 2043 609 197313 12016 (六)村级支出 — 41 — 2022 年执行新标准 实际执行标准预算情况 项 目 涉及人数 (七)其他基本民生支出 1166600 标准 预算数 备注 (元/人·年) (万元,取整) 794 — 42 — 92583 1、死亡教师一次性抚恤 金、遗属补助等 2000 万 元 2、机关事业单位退休 教 师 加 发一 次 性补 贴 及 建房住房补助经费 2800 万元 3、农村原民办代课 教师教龄补助 1400 万元 4、备案制教师工资 1500 万元 5、义务教育阶段营 养餐改善计划 2520 万元 6、高中生均经费 1912.2 万元 7、2022 年春、秋季 普通高中免学费资金 3059.52 万元 8、公办幼 儿 园 学 前教 育 生均 公 用 经费 1507.61 万元 9、普 惠性幼儿园公用经费 1115.69 万元 10、高龄老 年人生活补贴 1050 万元 11、邹城市 60 岁及以上 乡村医生补助 1160 万元 12、退役士兵专项公益性 岗位 1460.55 万元 13、义 务兵家庭优待金 1625.24 万元 14、1954 年 11 月 1 日以后入伍年满 60 周岁 的 农 村 籍退 役 士兵 生 活 补助费 2968 万元 15、参 战(参试)退役人员补助 880.6 万元 16、居民医疗 保 险 个 人免 缴 政府 补 助 4281.6 万元 17、职工公 务员补助 800 万元 18、 城 市 社 区工 作 者专 项 补 贴 1924.56 万元 19、农村 特 困 人 员 供 养 资 金 9224.64 万元 20、城市 特困人员供养资金 95.64 万元 21、困境儿童基本 生活费 1330.32 万元 22、 残疾人两项补贴 2592 万 元 23、污染防治等方面 支出 20000 万元 24、农 业保险保费补贴资金 6955 万元 25、机关事业 单位职业年金虚转实 3010 万元 26、殡葬惠民 减免 1033.2 万元 27、 2019-2020 年高标准农田 建 设 项 目 7769.62 万 元 28、2022 年科技计划经费 900 万元 29、离退休取暖 费 2400 万元 30、改善办 学条件(学前改薄工程、 解决大班额工程款)2297 万 元 31 、 班 主 任 津 贴 1010 万元 表 24 2022 年市级一般公共预算基本支出经济分类草案表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 313396 机关工资福利支出 144770 工资奖金津补贴 113948 社会保障缴费 19179 住房公积金 11591 其他工资福利支出 52 机关商品和服务支出 6840 办公经费 5390 会议费 100 培训费 140 专用材料购置费 32 委托业务费 415 公务接待费 70 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 350 维修(护)费 183 其他商品和服务支出 160 机关资本性支出(一) 25 设备购置 25 对事业单位经常性补助 128088 工资福利支出 120888 商品和服务支出 7200 对事业单位资本性补助 65 资本性支出(一) 65 对个人和家庭的补助 33608 社会福利和救助 431 离退休费 14771 其他对个人和家庭补助 18406 — 43 — 附表 2 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 680814 一、一般公共服务 49500 人大事务 1246 行政运行 1046 一般行政管理事务 49 人大会议 100 人大代表履职能力提升 45 代表工作 5 人大信访工作 1 政协事务 1001 行政运行 793 政协会议 81 委员视察 9 其他政协事务支出 118 政府办公厅(室)及相关机构事务 17452 行政运行 8576 一般行政管理事务 2565 机关服务 3531 专项业务及机关事务管理 300 信访事务 600 事业运行 680 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1200 发展与改革事务 1693 行政运行 1495 其他发展与改革事务支出 198 统计信息事务 598 行政运行 544 专项普查活动 28 统计抽样调查 20 其他统计信息事务支出 6 财政事务 3626 行政运行 2384 一般行政管理事务 35 财政国库业务 72 信息化建设 85 财政委托业务支出 350 — 44 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 其他财政事务支出 700 税收事务 3787 行政运行 3547 信息化建设 30 税收业务 150 其他税收事务支出 60 审计事务 780 行政运行 780 纪检监察事务 2138 行政运行 2038 大案要案查处 50 其他纪检监察事务支出 50 商贸事务 1830 行政运行 1600 对外贸易管理 100 招商引资 100 其他商贸事务支出 30 知识产权事务 50 其他知识产权事务支出 50 民族事务 50 其他民族事务支出 50 档案事务 580 行政运行 430 档案馆 150 民主党派及工商联事务 175 行政运行 142 一般行政管理事务 25 其他民主党派及工商联事务支出 8 群众团体事务 1344 行政运行 861 一般行政管理事务 188 工会事务 120 其他群众团体事务支出 175 党委办公厅(室)及相关机构事务 2286 行政运行 1548 一般行政管理事务 458 机关服务 200 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 80 — 45 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 组织事务 1583 行政运行 1248 一般行政管理事务 150 其他组织事务支出 185 宣传事务 968 行政运行 380 一般行政管理事务 288 其他宣传事务支出 300 统战事务 254 行政运行 224 宗教事务 10 其他统战事务支出 20 其他共产党事务支出 10 其他共产党事务支出 10 市场监督管理事务 7219 行政运行 6481 市场主体管理 12 市场秩序执法 20 质量基础 81 药品事务 10 质量安全监管 15 食品安全监管 80 事业运行 380 其他市场监督管理事务 140 其他一般公共服务支出 840 其他一般公共服务支出 840 二、国防支出 500 国防动员 220 兵役征集 80 民兵 130 其他国防动员支出 10 其他国防支出 280 三、公共安全支出 33000 武装警察部队 50 其他武装警察部队支出 50 公安 22965 行政运行 14365 一般行政管理事务 300 — 46 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 执法办案 100 特别业务 200 其他公安支出 8000 检察 1960 行政运行 1800 其他检察支出 160 法院 5350 行政运行 3600 一般行政管理事务 200 案件执行 50 其他法院支出 1500 司法 1925 行政运行 1400 一般行政管理事务 200 基层司法业务 15 普法宣传 10 公共法律服务 45 社区矫正 5 法治建设 50 其他司法支出 200 其他公共安全支出 750 其他公共安全支出 750 四、教育支出 215000 教育管理事务 2200 行政运行 2200 普通教育 190970 学前教育 8500 小学教育 97500 初中教育 53000 高中教育 30500 高等教育 11 其他普通教育支出 1459 职业教育 7500 中等职业教育 5000 技校教育 2500 成人教育 30 其他成人教育支出 30 特殊教育 1000 — 47 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 特殊学校教育 1000 进修及培训 2000 教师进修 800 干部教育 1200 教育费附加安排的支出 10500 农村中小学校舍建设 1000 城市中小学教学设施 4500 其他教育费附加安排的支出 5000 其他教育支出 800 五、科学技术支出 4050 科学技术管理事务 448 行政运行 445 其他科学技术管理事务支出 3 基础研究 270 科技人才队伍建设 120 其他基础研究支出 150 技术研究与开发 1900 其他技术研究与开发支出 1900 科技条件与服务 2 其他科技条件与服务支出 2 科学技术普及 630 机构运行 400 科普活动 230 其他科学技术支出 800 其他科学技术支出 800 六、文化旅游体育与传媒支出 12000 文化和旅游 6000 行政运行 4131 图书馆 500 艺术表演场所 20 艺术表演团体 8 文化活动 5 群众文化 100 文化和旅游市场管理 20 旅游宣传 800 其他文化和旅游支出 416 文物 1420 行政运行 600 — 48 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 文物保护 500 博物馆 300 其他文物支出 20 体育 1330 行政运行 1300 体育场馆 30 新闻出版电影 100 出版发行 100 广播电视 2930 行政运行 2600 广播电视事务 300 其他广播电视支出 30 其他文化旅游体育与传媒支出 220 宣传文化发展专项支出 20 其他文化旅游体育与传媒支出 200 七、社会保障和就业支出 102000 人力资源和社会保障管理事务 3194 行政运行 2800 一般行政管理事务 50 劳动保障监察 4 社会保险业务管理事务 20 信息化建设 10 公共就业服务和职业技能鉴定机构 150 政府特殊津贴 10 其他人力资源和社会保障管理事务支出 150 民政管理事务 1105 行政运行 850 一般行政管理事务 30 社会组织管理 5 基层政权建设和社区治理 100 其他民政管理事务支出 120 行政事业单位养老支出 24250 行政单位离退休 150 事业单位离退休 1600 机关事业单位职业年金缴费支出 2500 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 20000 就业补助 620 职业培训补贴 20 — 49 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 其他就业补助支出 600 抚恤 9900 死亡抚恤 500 伤残抚恤 2300 在乡复员、退伍军人生活补助 700 义务兵优待 1700 农村籍退役士兵老年生活补助 2200 其他优抚支出 2500 退役安置 3950 退役士兵安置 2000 军队移交政府的离退休人员安置 400 军队移交政府离退休干部管理机构 50 军队转业干部安置 200 其他退役安置支出 1300 社会福利 3800 儿童福利 1300 老年福利 1500 殡葬 1000 残疾人事业 4250 行政运行 250 残疾人康复 900 残疾人就业 200 残疾人生活和护理补贴 2500 其他残疾人事业支出 400 红十字事业 170 行政运行 160 其他红十字事业支出 10 最低生活保障 6600 城市最低生活保障金支出 600 农村最低生活保障金支出 6000 临时救助 560 临时救助支出 500 流浪乞讨人员救助支出 60 特困人员救助供养 8090 城市特困人员救助供养支出 90 农村特困人员救助供养支出 8000 其他生活救助 2000 其他城市生活救助 500 — 50 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 其他农村生活救助 1500 财政对基本养老保险基金的补助 24894 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 退役军人管理事务 24894 591 行政运行 500 拥军优属 50 事业运行 11 其他退役军人事务管理支出 30 财政代缴社会保险费支出 6026 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 1026 财政代缴其他社会保险费支出 5000 其他社会保障和就业支出 2000 八、卫生健康支出 66000 卫生健康管理事务 2800 行政运行 1800 一般行政管理事务 200 其他卫生健康管理事务支出 800 公立医院 22100 综合医院 20000 中医(民族)医院 1000 妇幼保健医院 800 其他公立医院支出 300 基层医疗卫生机构 6600 城市社区卫生机构 100 乡镇卫生院 5000 其他基层医疗卫生机构支出 1500 公共卫生 7790 疾病预防控制机构 2600 卫生监督机构 530 其他专业公共卫生机构 60 基本公共卫生服务 3000 重大公共卫生服务 500 突发公共卫生事件应急处理 900 其他公共卫生支出 200 中医药 130 中医(民族医)药专项 130 计划生育事务 3677 计划生育机构 1600 — 51 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 计划生育服务 1469 其他计划生育事务支出 608 行政事业单位医疗 785 公务员医疗补助 780 其他行政事业单位医疗支出 5 财政对基本医疗保险基金的补助 18560 财政对职工基本医疗保险基金的补助 600 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 17900 财政对其他基本医疗保险基金的补助 60 医疗救助 2000 城乡医疗救助 2000 优抚对象医疗 150 优抚对象医疗补助 150 医疗保障管理事务 608 行政运行 600 其他医疗保障管理事务支出 8 其他卫生健康支出 800 九、节能环保支出 16500 环境保护管理事务 2080 行政运行 1500 一般行政管理事务 30 其他环境保护管理事务支出 550 污染防治 6250 大气 4000 水体 1900 固体废弃物与化学品 300 其他污染防治支出 50 自然生态保护 454 农村环境保护 454 能源节约利用 2406 能源管理事务 110 能源行业管理 50 其他能源管理事务支出 60 其他节能环保支出 5200 十、城乡社区支出 55761 城乡社区管理事务 11600 行政运行 6800 一般行政管理事务 2600 — 52 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 城管执法 1200 工程建设管理 500 其他城乡社区管理事务支出 500 城乡社区规划与管理 450 城乡社区公共设施 27055 小城镇基础设施建设 17055 其他城乡社区公共设施支出 10000 城乡社区环境卫生 11000 建设市场管理与监督 500 其他城乡社区支出 5156 十一、农林水支出 47500 农业农村 17540 行政运行 7900 一般行政管理事务 50 科技转化与推广服务 200 病虫害控制 1000 农产品质量安全 100 执法监管 50 统计监测与信息服务 30 行业业务管理 90 防灾救灾 90 稳定农民收入补贴 50 农业生产发展 500 农村合作经济 100 农产品加工与促销 5 农村社会事业 500 农业资源保护修复与利用 300 农村道路建设 350 对高校毕业生到基层任职补助 700 农田建设 4000 其他农业农村支出 1525 林业和草原 1900 行政运行 800 森林资源培育 500 森林生态效益补偿 400 林业草原防灾减灾 100 其他林业和草原支出 100 水利 9540 — 53 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 行政运行 一般行政管理事务 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 防汛 抗旱 农村水利 农村人畜饮水 其他水利支出 巩固脱贫衔接乡村振兴 行政运行 一般行政管理事务 生产发展 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 农村综合改革 对村级公益事业建设的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 创业担保贷款贴息及奖补 其他普惠金融发展支出 其他农林水支出 其他农林水支出 十二、交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路建设 其他公路水路运输支出 邮政业支出 行政运行 其他邮政业支出 车辆购置税支出 车辆购置税其他支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出 2500 30 5000 60 50 150 500 600 200 200 200 50 6220 200 20 2500 3500 7100 1300 2000 800 3,000 3700 3000 400 300 1500 1500 8400 8010 4100 51 2999 860 30 20 10 140 140 220 220 — 54 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 十三、资源勘探工业信息等支出 制造业 其他制造业支出 工业和信息产业监管 行政运行 产业发展 其他工业和信息产业监管支出 国有资产监管 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 行政运行 中小企业发展专项 其他资源勘探工业信息等支出 技术改造支出 十四、商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 十五、金融支出 金融部门行政支出 行政运行 金融部门其他行政支出 金融部门监管支出 重点金融机构监管 其他金融支出 其他金融支出 十六、援助其他地区支出 一般公共服务 十七、自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 自然资源规划及管理 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 土地资源储备支出 地质勘查与矿产资源管理 基础测绘与地理信息监管 10500 4000 4000 3775 1800 200 1775 25 25 2200 2100 100 500 500 1550 1020 570 450 400 400 130 130 1300 110 90 20 30 30 1160 1160 900 900 11050 10640 5400 50 550 1000 2010 1500 30 — 55 — 2022 年市本级一般公共预算支出草案明细表 单位:万元 项 目 2022 年预算数 其他自然资源事务支出 气象事务 行政运行 一般行政管理事务 其他自然资源海洋气象等支出 十八、住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 老旧小区改造 十九、粮油物资储备支出 粮油物资事务 行政运行 粮食财务挂账利息补贴 粮油储备 储备粮油补贴 二十、灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 其他应急管理支出 消防救援事务 行政运行 其他消防救援事务支出 矿山安全 其他矿山安全支出 地震事务 地震监测 自然灾害防治 森林草原防灾减灾 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 其他灾害防治及应急管理支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 其他支出 二十三、债务付息支出 地方政府一般债务付息支出 地方政府一般债券付息支出 100 110 60 50 300 4500 4500 600 890 10 3000 1000 180 150 30 820 820 2650 1267 1257 10 880 765 115 3 3 10 10 60 60 100 100 330 10000 5800 5800 21353 21353 21353 — 56 —

相关文章