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2021年泗水县星村镇人民政府部门决算(1).pdf

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2021年泗水县星村镇人民政府部 门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职能 二、机构设置 第二部分 2021年部门决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 — 1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 部门概况 — 3— 一、部门职责 镇政府依法在辖区内履行相应的经济发展、社会管理、公共服务等职 责。主要负责贯彻执行上级党委、政府和镇党委的决定、命令,依法管理公 共事务,组织开展公共服务,落实为民服务有关政策,加强民生保障,提高 基本公共服务水平;负责做好乡村振兴工作,培育产业集群,推动各类专业 化服务组织发展,带动壮大村级集体经济,促进镇和村的联动发展;负责做 好基层社会治理工作,加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,提 高基层治理规范化精细化水平;负责推进法治乡村建设,加强乡村法治宣传 教育工作;按照职责或责任分工,协助县级职能部门开展有关工作;指导推 进村(社区) 自治和村民(社区居民)委员会建设等。 二、机构设置 从决算单位构成看,泗水县星村镇人民政府部门决算包括:泗水县星村 镇人民政府单位决算。 纳入泗水县星村镇人民政府2021年度部门决算编制范围的预算单位共 1个,包括: 泗水县星村镇人民政府单位决算 —4 — 第二部分 2021年部门决算表 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职能 二、机构设置 第二部分 2021年单位决算表 一、2021年收入支出决算总表 二、2021年收入决算表 三、2021年支出决算表 四、2021年财政拨款收入支出决算总表 五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算表 八、2021年政府性基金财政拨款收入支出决算表 九、2021年国有资本经营预算财政拨款决算表 第三部分 2021年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 — 1— 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 — 1— 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 —2— 第一部分 单位概况 — 3— 一、单位职责 镇政府依法在辖区内履行相应的经济发展、社会管理、公共服务等职 责。主要负责贯彻执行上级党委、政府和镇党委的决定、命令,依法管理公 共事务,组织开展公共服务,落实为民服务有关政策,加强民生保障,提高 基本公共服务水平;负责做好乡村振兴工作,培育产业集群,推动各类专业 化服务组织发展,带动壮大村级集体经济,促进镇和村的联动发展;负责做 好基层社会治理工作,加强系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,提 高基层治理规范化精细化水平;负责推进法治乡村建设,加强乡村法治宣传 教育工作;按照职责或责任分工,协助县级职能部门开展有关工作;指导推 进村(社区) 自治和村民(社区居民)委员会建设等。 二、机构设置 本单位内设5个办公室,7个事业中心。个职能科室,分别是:党政办公 室,党建办公室,综合执法办公室,应急管理办公室,乡村规划建设管理办 公室,为民服务中心,经济发展中心,社会事业和民生保障中心,农业农村 综合服务中心,科技文化旅游服务,社会治理服务中心,农村经济管理服 务。 —4 — 第二部分 2021年单位决算表 — 5— 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 金额 2 32 1,551.50 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 59.60 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 0.00 9 九、卫生健康支出 40 59.80 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 183.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、 国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 1,853.90 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 本年收入合计 27 1,853.90 一、一般公共服务支出 行次 1,853.90 本:年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 1,853.90 总计 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 — 6— 62 1,853.90 收入决算总表 公开02表 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20103 2010301 207 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 计 一般公共服务支出 政 府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 1,853.90 1,853.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21007 2100717 计划生育事务 计划生育服务 213 农林水支出 183.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 137.70 137.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 137.70 137.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 2130301 水利 行政运行 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 —7— 支出决算表 公开03表 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 栏次 合 201 20103 2010301 207 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 计 一般公共服务支出 政 府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 1,853.90 1,853.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 0.00 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2070101 行政运行 59.60 59.60 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 59.80 59.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 21007 2100717 计划生育事务 计划生育服务 213 农林水支出 183.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 137.70 137.70 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政运行 137.70 137.70 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.30 18.30 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 2130301 水利 行政运行 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 —8— 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位:万元 收 项目 入 支 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 1,853.90 一、一般公共服务支出 行次 出 合计 一般公共预算财政拨 政府性基金预算财政拨 国有资本经营预算财政拨款 2 3 4 5 33 1,551.50 1,551.50 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 59.60 59.60 0.00 0.00 8 八 、社会保障和就业支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 59.80 59.80 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 183.00 183.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、 自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、 国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,853.90 1,853.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,853.90 1,853.90 0.00 0.00 27 1,853.90 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 总计 32 1,853.90 总计 64 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — 9— 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 本年支出 项目 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 合 201 20103 2010301 207 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 计 一般公共服务支出 政 府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 1,853.90 1,853.90 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 1,551.50 1,551.50 0.00 59.60 59.60 0.00 20701 文化和旅游 59.60 59.60 0.00 2070101 行政运行 59.60 59.60 0.00 卫生健康支出 59.80 59.80 0.00 59.80 59.80 0.00 59.80 59.80 0.00 210 21007 2100717 计划生育事务 计划生育服务 213 农林水支出 183.00 183.00 0.00 21301 农业农村 137.70 137.70 0.00 2130101 行政运行 137.70 137.70 0.00 21302 林业和草原 27.00 27.00 0.00 2130201 行政运行 27.00 27.00 0.00 18.30 18.30 0.00 18.30 18.30 0.00 21303 2130301 水利 行政运行 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 — 10— 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 485.75 30201 办公费 30102 津贴补贴 578.08 30202 印刷费 1,753.90 302 金额 商品和服务支出 经济分类 科目编码 科目名称 金额 债务利息及费用支出 0.00 12.45 30701 国内债务付息 0.00 15.60 30702 国外债务付息 0.00 100.00 307 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 137.92 30205 水费 2.25 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 166.00 30206 电费 26.00 31001 30109 职业年金缴费 94.70 30207 邮电费 30110 职工基本医疗保险缴费 65.80 30208 取暖费 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 30113 住房公积金 因 公 出 国 (境 ) 费用 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 0.00 房屋建筑物购建 0.00 2.70 31002 办公设备购置 0.00 0.00 31003 专用设备购置 0.00 0.00 31005 基础设施建设 0.00 9.80 31006 大型修缮 0.00 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 30213 维修 (护)费 0.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 225.65 30212 0.00 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职 (役) 费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 21.60 312 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 9.60 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 31204 费用补贴 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 11— 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 1,753.90 对企业补助 100.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 预算数 因公出国(境) 费 合计 1 2 9.60 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 3 4 5 9.60 0.00 6 9.60 因公出国(境) 费 合计 7 0.00 8 9.60 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维 9 10 11 9.60 0.00 注: 本表反映单位本年度“三公 ”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公 ”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 12— 12 9.60 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏次 1 合 计 2 0.00 0.00 本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。 — 13— 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 6 0.00 0.00 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位:万元 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 栏次 合 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 计 本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 — 14— 0.00 0.00 第三部分 2021年单位决算情况说明 — 15— 一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1,853.90万元。与2020年相比,收、支总计各增加 207.90万元,增长12.63% 。主要是机构人员增加,以及全体人员薪级工资提 档,相应工资支出增加,养老、医疗、公积金等保险支出增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计1,853.90万元,其中:财政拨款收入1,853.90万元, 占 100.00%。 — 16— 三、支出决算情况说明 本年支出合计1,853.90万元,其中:基本支出1,853.90万元, 占 100.00%。 — 17— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1,853.90万元。与2020年相比,财政拨款 收、支总计各增加207.90万元,增长12.63% 。主要是工资增加,支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,853.90万元, 占本年支出合计的 100.00% 。与2020年度相比一般公共预算财政拨款支出增加207.90万元,增 长12.63% 。主要是工资增加,支出增加。 — 18— (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,853.90万元,主要用于以下方 面:一般公共服务支出(类)支出1,551.50万元, 占83.69% ;文化旅游体育 与传媒支出(类)支出59.60万元, 占3.21% ;卫生健康支出(类)支出 59.80万元, 占3.23% ;农林水支出(类)支出183.00万元, 占9.87%。 — 19— (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,853.90万元,支出 决算数为1,853.90万元,完成年初预算数的100.00% 。决算数与年初预算数 基本持平。其中一般公共服务支出预算1551.5万元,支出决算为1551.5万元, 持平;文化旅游体育和传媒支出预算59.6万元,支出决算59.6万元;卫生健康 支出预算为59.8万元,支出决算为59.8万元;农林水支出预算为183万元,支 出决算为183万元。 1 、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行 政运行(项)。年初预算数为1,551.50万元,支出决算数为1,551.50万元, 完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数基本持平,主要原因是无变 动。 2 、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。 年初预算数为59.60万元,支出决算数为59.60万元,完成年初预算的 100.00% 。决算数与年初预算数基本持平,主要原因是无变动。 — 20— 3 、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 。年初 预算数为59.80万元,支出决算数为59.80万元,完成年初预算的100.00%。 决算数与年初预算数基本持平,主要原因是无变动。 — 20— 4 、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) 。年初预算数为 137.70万元,支出决算数为137.70万元,完成年初预算的100.00% 。决算数 与年初预算数基本持平,主要原因是无变动。 5 、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 。年初预算数为 27.00万元,支出决算数为27.00万元,完成年初预算的100.00% 。决算数与 年初预算数基本持平,主要原因是无变动。 6 、农林水支 出(类)水利 (款)行政运行(项) 。年初预算数为 18.30万元,支出决算数为18.30万元,完成年初预算的100.00% 。决算数与 年初预算数基本持平,主要原因是无变动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,853.90万元,包括人员 经费和公用经费,支出具体情况如下: 人员经费1,753.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等。 公用经费100.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公 ”经费支出决算总体情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出年初预算数为0万 元,支出决算数为0万元 。主要原因是无变动。 (二)“三公 ”经费支出决算具体情况 — 22— 1、 因公出国(境)费年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元, 完成年初预算数的0.00% 。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无变 动。全年支出涉及因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括无变 动。 2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算数为 0 万元,完成年初预算数的100.00% 。决算数与年初预算数基本持平的主 要原因是无变动。其中: 公务用车购置费支出0.00万元,2021年无变动等单位使用财政拨款购置 公务用车0辆。 公务用车运行维护费支出0万元,主要是按规定保留的公务用车的燃 料 费、维修费等支出。截止2021年12月31日,无变动等单位财政拨款开支运 行维护费的公务用车保有量为0辆。 3、公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算数为0.00万元,完成年 初预算数的0.00% 。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无变动。其 中: 国内接待费0.00万元,主要用于0,共计接待0批次、0人次(含外事接待 0批次、0人次); 国(境)外接待费0.00万元,主要用于0,共计接待0批次、0人次。 — 22— 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入 0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如 下: 本部门没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说 — 22— 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元,支出 决算数为0.00万元,完成年初预算数的0.00% 。决算数与年初预算数基本持 平的主要原因是无变动。其中: 本单位没有国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2021年度机关运行经费支出0.00万元,比年初预算数增加0.00万元,增 长0.00% ,主要原因是无变动。 (二)政府采购支出情况 2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万 元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企 业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0.00% ,其中:授予小微企业 合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0.00%。 (三)国有资产占用情况 截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,符合规定领导 干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特 种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是不 涉及;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上 专用设备0台(套)。 — 23— 十一、预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求,泗水县苗馆镇人民政府按照“谁用款、谁评 价 ”的原则,组织对部门及所属单位,对2021年度预算项目支出进行 全面自 评,涵盖项目0个。 (二)项 目绩效自评结果 本部门无项目绩效自评。 (三)财政评价项 目绩效评价结果 本部门无财政评价项目。 (四)部门评价项 目绩效评价结果 本部门无部门评价项目。 — 23— 第四部分 名词解释 — 24— 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包 括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财 政拨款。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补 助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独 立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。 六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收 入”“事业收入 ”“经营收入 ”“附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨 款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配:指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营 结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已 完成等产生的结余资金。 十一、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 — 25— 生的各项支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 , 在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非 独立核算经营活动发生的支出。 十四、“ 三公 ”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位 公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 购置支出 (含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的 事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮 电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维 护费以及其他费用。 十六 、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项),主要用于反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支 出。 十七 、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) ,主要 用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 十八 、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) ,主要用于反映 — 30 — 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 十九 、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行 (项),主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。 二十 、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项), 主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 二十一 、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项) ,主要用于 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 二十二 、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) ,主要用 于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 二十三 、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) ,主要用于反映 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 — 26— 第五部分 附件 — 27—

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