2023年济宁市任城区委老干部局部门预算.pdf
2023年中共济宁市任城区委老干 部局单位预算 目 录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 单位概况 —2— 一、主要职责 (一)贯彻执行党中央和省委、市委关于离退休干部工作和离退休干部 党建工作的方针政策和决策部署,落实区委、区政府有关工作要求。 (二)指导全区离退休干部党建工作,加强离退休干部党组织政治建 设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。 (三)开展离退休干部工作和离退休干部党建工作调查研究,向区委、 区政府提出工作意见建议。 (四)研究拟订离退休干部管理服务相关政策。指导离退休干部管理、 服务工作,督促落实离休干部政治待遇、生活待遇。 (五)负责组织宣传离退休干部工作和离退休干部党建工作,总结推广 工作典型和先进经验。 (六)组织、引导离退休干部在党的建设和经济社会发展中发挥作用。 (七)负责指导各镇(街道)、区直部门(单位)做好离退休干部工 作。 (八)完成区委交办的其他任务。 二、机构设置情况 中共济宁市任城区委老干部局部门预算包括:区委老干部局机关预算、 区委老干部局所属事业单位预算。 —3— 第二部分 2023年单位预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 415.81 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 415.81 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 出 预算数 388.50 20.00 五、教育支出 三、事业收入(不含教育收费) 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 19.33 九、卫生健康支出 11.35 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 16.63 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 435.81 本年支出合计 435.81 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 435.81 —5— 支 出 总 计 435.81 公开表2 收入总体情况表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般公共预算 415.81 20.00 388.50 368.50 368.50 20.00 388.50 368.50 368.50 20.00 201 31 01 行政运行 225.96 225.96 225.96 201 31 02 一般行政管理事务 162.54 142.54 142.54 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 11.35 11.35 11.35 行政事业单位医疗 11.35 11.35 11.35 行政单位医疗 11.35 11.35 11.35 16.63 16.63 16.63 住房改革支出 16.63 16.63 16.63 住房公积金 16.63 16.63 16.63 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 财政专户管 理资金 415.81 31 社会保障和就业支出 国有资本经营 预算 435.81 201 208 政府性基金预 算 20.00 —6— 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 201 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 435.81 273.27 162.54 388.50 225.96 162.54 388.50 225.96 162.54 225.96 201 31 201 31 01 行政运行 225.96 201 31 02 一般行政管理事务 162.54 208 社会保障和就业支出 208 05 208 05 05 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 11.35 11.35 行政事业单位医疗 11.35 11.35 行政单位医疗 11.35 11.35 16.63 16.63 住房改革支出 16.63 16.63 住房公积金 16.63 16.63 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 162.54 19.33 行政事业单位养老支出 210 210 项目支出 —7— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 415.81 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 368.50 368.50 八、社会保障和就业支出 19.33 19.33 九、卫生健康支出 11.35 11.35 16.63 16.63 本年支出合计 415.81 415.81 总 415.81 415.81 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 415.81 结转下年 其中:一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 415.81 支 出 计 —8— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关机构事务 258.87 14.40 142.54 368.50 225.96 211.56 14.40 142.54 368.50 225.96 211.56 14.40 142.54 225.96 211.56 14.40 201 31 01 行政运行 225.96 201 31 02 一般行政管理事务 142.54 208 05 208 05 05 210 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 19.33 11.35 11.35 11.35 行政事业单位医疗 11.35 11.35 11.35 行政单位医疗 11.35 11.35 11.35 16.63 16.63 16.63 住房改革支出 16.63 16.63 16.63 住房公积金 16.63 16.63 16.63 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 142.54 19.33 行政事业单位养老支出 —9— 日常公用支出 273.27 31 社会保障和就业支出 人员支出 415.81 201 208 计 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 273.27 258.87 255.66 255.66 14.40 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 71.04 71.04 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 67.38 67.38 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 39.66 39.66 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 29.71 29.71 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 19.33 19.33 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 11.35 11.35 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.56 0.56 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 16.63 16.63 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 14.40 14.40 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 12.24 12.24 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.16 2.16 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 3.21 3.21 303 303 02 退休费 509 05 离退休费 2.99 2.99 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.22 0.22 — 10 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 经费 合计 0.50 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 因公出国(境) 经费 合计 0.50 — 11 — 0.50 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 0.50 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中共济宁市任城区委老干部局单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 12 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中共济宁市任城区委老干部局单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 273.27 273.27 273.27 255.66 255.66 255.66 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 71.04 71.04 71.04 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 67.38 67.38 67.38 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 39.66 39.66 39.66 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 29.71 29.71 29.71 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 19.33 19.33 19.33 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 11.35 11.35 11.35 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.56 0.56 0.56 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 16.63 16.63 16.63 机关商品和服务支出 14.40 14.40 14.40 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 12.24 12.24 12.24 302 28 工会经费 502 01 办公经费 2.16 2.16 2.16 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 3.21 3.21 3.21 303 303 02 退休费 509 05 离退休费 2.99 2.99 2.99 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 0.22 0.22 0.22 — 14 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 162.54 142.54 142.54 离休干部公用、特需经费 特定目标类 18.00 18.00 18.00 老干部工作经费 特定目标类 12.69 12.69 12.69 离退休干部管理示范点经费 特定目标类 20.00 20.00 20.00 走访慰问老干部经费 特定目标类 12.04 12.04 12.04 企业离休干部拉平工资 特定目标类 3.57 3.57 3.57 离退休干部党支部经费 特定目标类 31.24 31.24 31.24 老年书画协会经费 特定目标类 5.00 5.00 5.00 老年大学经费 特定目标类 30.00 30.00 30.00 关心下一代发展中心工作经费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 老年大学教师授课费 特定目标类 20.00 财政专户管 理资金 20.00 20.00 — 15 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 201 合计 22.06 22.06 22.06 一般公共服务支出 22.06 22.06 22.06 22.06 22.06 22.06 党委办公厅(室)及相关机构事务 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 201 31 201 31 01 行政运行 1.00 1.00 1.00 201 31 02 一般行政管理事务 21.05 21.05 21.05 — 16 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明 — 17 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则,中共济宁市任城区委老干部局单位所有收入和支 出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算 中。 (一)收入预算:中共济宁市任城区委老干部局单位2023年收入预算 435.81万元,其中:一般公共预算415.81万元,占95.41%;财政专户管理资 金收入20.00万元,占4.59%。 (二)支出预算:中共济宁市任城区委老干部局单位2023年支出预算 435.81万元,其中:基本支出273.27万元,占62.70%;项目支出162.54万 元,占37.30%。 — 18 — (三)增减变化情况:2023年收支预算435.81万元,比上年减少11.36万 元,下降2.54%,其中: 1.收入预算435.81万元,比上年减少11.36万元,下降2.54%,其中一般 公共预算收入415.81万元,比上年减少5.36万元,下降1.27%、政府性基金 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、国有资本经营预算收入 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、财政专户管理资金收入 20.00万元,比上年减少6.00万元,下降23.08%、事业收入0.00万元,比上 年增加0.00万元,增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%、上级补助收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增 长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元,比上年增加0.00万元,增长 0.00%、其他收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、使用非财 政拨款结余0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、上年结转0.00万 元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 — 19 — 2.支出预算435.81万元,比上年减少11.36万元,下降2.54%,其中基本 支出273.27万元,比上年减少0.19万元,下降0.07%;项目支出162.54万 元,比上年减少11.17万元,下降6.43%;上缴上级支出0.00万元,比上年增 加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%;事业单位经营支出0.00万元,比上年增加0.00万 元,增长0.00%;结转下年0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 3.收支预算增加(减少)的主要原因,一是人员减少;二是项目支出减 少 二、“三公”经费支出情况 2023年中共济宁市任城区委老干部局单位通过一般公共预算财政拨款安 排的“三公”经费预算共0.50万元,与上年基本持平。 其中: 1.因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与 上年基本持平;公务用车运行维护费0.00万元,与上年基本持平。 3.公务接待费0.50万元,与上年基本持平。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本单位机关运行经费安排14.4万元。较2022年预算14.4万 元。主要原因是:人员数无变化。 — 20 — 四、政府采购情况 2023年政府采购预算22.06万元,其中:政府采购货物预算13.42万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算8.64万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,中共济宁市任城区委老干部局单位所属各预算单 位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、行政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休 干部用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。其 他按照规定配备的公务用车主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 中共济宁市任城区委老干部局2023年项目支出全面实施绩效目标管理, 涉及预算项目支出10个,预算资金162.54万元,其中财政拨款142.54万元。 拟对老干部工作经费、关心下一代事业发展中心办公经费、老年大学办公经 费等3个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金52.69万元,其中财政拨 款52.69万元。根据以前年度绩效评价结果,优化老干部工作经费、老年大学 经费等项目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。 (二)单位预算重点项目的绩效目标表 — 21 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 老干部工作经费 主管部门 112-中共济宁市任城区委老干部局 项目单位 112001-中共济宁市任城区委老干部局 资金情况 金额:12.69万元 项目目标 目标1:组织老干部开展正能量活动4次以上; 目标2:落实老干部待遇; 目标3:进行老干部党组织建设等区委等安排的活动,满足退休老干部精神文化需要。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 组织老干部文化、体育活 动经费 ≤4.5万元 经济成本 举办讲座活动经费 ≤1.5万元 经济成本 老干部查体 ≤2万元 经济成本 参观费 ≤1.5万元 经济成本 印刷费 ≤1万元 经济成本 接待费 ≤0.5万元 经济成本 其他成本 ≤1万元 经济成本 军休遗属取暖费 ≤0.21万元 经济成本 退休干部荣誉津贴 ≤0.48万元 经济成本 项目支出总成本 ≤12.69万元 数量指标 开展活动次数 ≥4次 数量指标 举办讲座次数 ≥3次 数量指标 老干部查体覆盖人数 ≥80% 质量指标 活动及讲座质量达标率 =100% 质量指标 查体对象符合率 =100% 时效指标 组织活动及时率 =100% 社会效益指标 提升老干部待遇 不断提升 社会效益指标 老干部精神文化需求满足 率 成本指标 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 老干部满意度 — 22 — =100% ≥90% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 关心下一代发展中心工作经费 主管部门 112-中共济宁市任城区委老干部局 项目单位 112001-中共济宁市任城区委老干部局 资金情况 金额:10.00万元 项目目标 目标1:组织五老志愿者开展活动5次,解决2名困境儿童上学问题; 目标2:呵护青少年健康成长。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 办公经费 ≤3万元 经济成本 活动经费 ≤5万元 经济成本 其他成本 ≤2万元 经济成本 项目支出总成本 ≤10万元 数量指标 五老志愿者活动开展次数 =5次 数量指标 解决困境儿童上学人数 =2人 质量指标 拨付对象符合率 =100% 质量指标 活动质量达标率 =100% 时效指标 拨付及时率 =100% 时效指标 活动开展及时率 =100% 成本指标 年度绩效指标 产出指标 社会效益指标 为青少年健康成长营造良 好氛围 效果显著 社会效益指标 保障困境儿童顺利上学 有效保障 效益指标 服务对象满意度指标 五老志愿者满意度 ≥90% 服务对象满意度指标 困境儿童满意度 ≥90% 满意度指标 — 23 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 老年大学经费 主管部门 112-中共济宁市任城区委老干部局 项目单位 112001-中共济宁市任城区委老干部局 资金情况 金额:30.00万元 项目目标 目标1:开设10门以上老年专题课程,并提高开设课程的质量; 目标2:拓展开设课程的范围,提高老年大学认知度。 绩效指标 一级指标 成本指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 物业费 ≤8.64万元 经济成本 教师授课费 ≤13万元 经济成本 水电气费 ≤5万元 经济成本 维修费 ≤3.36万元 经济成本 项目支出总成本 ≤30万元 数量指标 课程数量 ≥10门 数量指标 教学计划完成率 =100% 质量指标 课程质量达标率 =100% 时效指标 教学任务完成及时率 =100% 社会效益指标 老年人精神文化生活保障 率 =100% 社会效益指标 提高老年大学认知度 年度绩效指标 产出指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 学员满意度 — 24 — 有效提高 ≥90% 第四部分 名词解释 — 25 — 一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 26 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项):主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事 — 27 — 业单位)基本支出。 十九、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)一般行政管理事务(项):主要用于反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于单位养老支出。 二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):主要用于单位医疗支出。 二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于单位公积金支出。 — 28 —