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2022年政协部门预算.pdf

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2022年中国人民政治协商会议山 东省济宁市任城区委员会办公室 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2022年部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算基本支出预算表 十、国有资本经营预算支出表 十一、政府采购预算表 十二、基本支出预算表 十三、项目支出预算表 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职能 一、主要职能 1、负责区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题座谈 会以及以市政协名义召开的各种会议的会务工作;负责区政协重大活动的计 划、组织工作。 2、负责组织实施区政协委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的 决定。 3、负责区政协委员调查、视察、考察、座谈、研讨等日常活动的服务工 作。 4、负责同市政协的联系,负责同区委办公室、区人大常委会办公室、区 政府办公室及有关部门的联络配合、协调工作。 5、负责职权范围内的人事任免,负责离退休人员的管理和服务工作。 6、负责区政协机关的行政事务、后勤服务和安全保卫工作。 7、完成区政协领导交办的其它工作。 事业机构 区政协机关老干部服务中心 为正科(局)级全额预算管理事业单位,隶属区政协机关领导。负责机 关离退休干部的管理服务工作,设生活服务科、医疗保健科。 二、部门预算单位构成 根据组织人事部门批准,我单位内设职能处室有:12。 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门预算包 括:办公室本级。 —3— 纳入中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室2022年部 门预算编制范围的二级预算单位包括: 无 —4— 第二部分 2022年部门预算表 —5— 部门公开表1 收支预算总表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 1,641.49 一、一般公共服务支出 一般公共预算拨款收入 1,641.49 二、外交支出 出 预算数 1,641.49 政府性基金预算拨款收入 三、国防支出 国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、上级补助收入 八、社会保障和就业支出 六、附属单位上缴收入 九、卫生健康支出 七、其他收入 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,641.49 本年支出合计 1,641.49 支 1,641.49 使用非财政拨款结余 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,641.49 —6— 出 总 计 部门公开表2 收入预算总表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 201 小计 一般公共预算 合计 1,641.49 1,641.49 1,641.49 一般公共服务支出 1,641.49 1,641.49 1,641.49 1,641.49 1,641.49 1,641.49 1,251.09 1,251.09 1,251.09 201 02 政协事务 201 02 01 行政运行 201 02 02 一般行政管理事务 139.00 139.00 139.00 201 02 04 政协会议 204.60 204.60 204.60 201 02 05 委员视察 46.80 46.80 46.80 上年结转 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表3 支出预算总表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 总计 基本支出 项目支出 项 201 合计 1,641.49 1,251.09 390.40 一般公共服务支出 1,641.49 1,251.09 390.40 1,641.49 1,251.09 390.40 1,251.09 1,251.09 201 02 政协事务 201 02 01 行政运行 201 02 02 一般行政管理事务 139.00 139.00 201 02 04 政协会议 204.60 204.60 201 02 05 委员视察 46.80 46.80 —8— 上缴上级支出 对附属单位补助支 出 事业单位经营支出 部门公开表4 财政拨款收支预算表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算 1,641.49 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,641.49 1,641.49 本年支出合计 1,641.49 1,641.49 总 1,641.49 1,641.49 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 1,641.49 结转下年 其中:一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 收 入 总 计 1,641.49 支 出 计 —9— 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 201 小 计 人员支出 日常公用支出 合计 1,641.49 1,251.09 1,156.69 94.40 390.40 一般公共服务支出 1,641.49 1,251.09 1,156.69 94.40 390.40 1,641.49 1,251.09 1,156.69 94.40 390.40 1,251.09 1,251.09 1,156.69 94.40 201 02 政协事务 201 02 01 行政运行 201 02 02 一般行政管理事务 139.00 139.00 201 02 04 政协会议 204.60 204.60 201 02 05 委员视察 46.80 46.80 — 10 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 1,251.09 1,156.69 1,009.45 1,009.45 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 274.66 274.66 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 301.51 301.51 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 187.24 187.24 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 34.02 34.02 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 82.15 82.15 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 0.47 0.47 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 56.18 56.18 301 14 医疗费 501 99 其他工资福利支出 29.35 29.35 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 43.87 43.87 302 商品和服务支出 502 94.40 机关商品和服务支出 80.90 80.90 302 01 办公费 502 01 办公经费 28.00 28.00 302 02 印刷费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 1.20 1.20 302 07 邮电费 502 01 办公经费 1.00 1.00 302 11 差旅费 502 01 办公经费 3.00 3.00 302 15 会议费 502 02 会议费 2.00 2.00 — 11 — 部门公开表6 一般公共预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 16 302 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 培训费 502 03 培训费 2.00 2.00 17 公务接待费 502 06 公务接待费 4.80 4.80 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 15.00 15.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 20.10 20.10 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 502 99 其他商品和服务支出 1.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助 160.74 147.24 303 01 离休费 509 05 离退休费 3.36 3.36 303 02 退休费 509 05 离退休费 141.03 141.03 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 2.85 2.85 303 99 其他对个人和家庭的补助 509 99 其他对个人和家庭补助 13.50 — 12 — 13.50 13.50 部门公开表7 一般公共预算“三公”经费支出预算表 单位:万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 经费 合计 9.00 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 小计 9.00 4.00 公务接待费 因公出国(境) 经费 合计 5.00 — 13 — 4.80 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 4.80 部门公开表8 政府性基金支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表9 政府性基金预算基本支出预算表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 注:中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表10 国有资本经营预算支出预算表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 16 — 人员支出 日常公用支出 部门公开表11 政府采购预算表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 201 源 财政专户管理 资金 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 165.60 165.60 165.60 一般公共服务支出 165.60 165.60 165.60 165.60 165.60 165.60 政协事务 来 财政拨款 科目名称 类 金 201 02 201 02 01 行政运行 24.10 24.10 24.10 201 02 02 一般行政管理事务 59.50 59.50 59.50 201 02 04 政协会议 72.00 72.00 72.00 201 02 05 委员视察 10.00 10.00 10.00 — 17 — 上年结转 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 其中:财政拨 款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 类 合计 款 301 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 1,251.09 1,251.09 1,251.09 工资福利支出 1,009.45 1,009.45 1,009.45 301 01 基本工资 274.66 274.66 274.66 301 02 津贴补贴 301.51 301.51 301.51 301 03 奖金 187.24 187.24 187.24 301 07 绩效工资 34.02 34.02 34.02 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 82.15 82.15 82.15 301 12 其他社会保障缴费 0.47 0.47 0.47 301 13 住房公积金 56.18 56.18 56.18 301 14 医疗费 29.35 29.35 29.35 301 99 其他工资福利支出 43.87 43.87 43.87 80.90 80.90 80.90 302 商品和服务支出 302 01 办公费 28.00 28.00 28.00 302 02 印刷费 2.00 2.00 2.00 302 03 咨询费 1.20 1.20 1.20 302 07 邮电费 1.00 1.00 1.00 302 11 差旅费 3.00 3.00 3.00 302 15 会议费 2.00 2.00 2.00 — 18 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表12 基本支出预算表 单位:万元 科目编码 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 合计 类 款 302 16 培训费 2.00 2.00 2.00 302 17 公务接待费 4.80 4.80 4.80 302 26 劳务费 15.00 15.00 15.00 302 28 工会经费 20.10 20.10 20.10 302 39 其他交通费用 0.80 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 1.00 1.00 1.00 160.74 160.74 160.74 303 小计 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 对个人和家庭的补助 303 01 离休费 3.36 3.36 3.36 303 02 退休费 141.03 141.03 141.03 303 05 生活补助 2.85 2.85 2.85 303 99 其他对个人和家庭的补助 13.50 13.50 13.50 — 19 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 部门公开表13 项目支出预算表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 财政专户管 理资金 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 合计 小计 合计 390.40 390.40 390.40 三届一次区政协全体会议 特定目标类 165.00 165.00 165.00 三届会议六次常委会 特定目标类 39.60 39.60 39.60 政协委员履职培训费 特定目标类 99.00 99.00 99.00 政协委员活动经费 特定目标类 46.80 46.80 46.80 履职平台 特定目标类 30.00 30.00 30.00 资料印刷费 特定目标类 10.00 10.00 10.00 — 20 — 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 上年结转 其中:财政 拨款结转 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明 — 21 — 一、关于收支预算总表的说明 按照综合预算的原则,中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员 会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则,中 国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年收支总预 算均为1,641.49万元。 收入包括:一般公共预算拨款收入; 支出包括:一般公共服务支出。 二、关于收入预算总表的说明 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年收 入预算1,641.49万元,其中:财政拨款收入1,641.49万元,占100.00%。 三、关于支出预算总表的说明 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年支 出预算1,641.49万元,其中:基本支出1,251.09万元,占76.22%;项目支出 — 22 — 390.40万元,占23.78%。 四、关于财政拨款收支预算总表的说明 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年财 政拨款收支总预算为1,641.49万元。 收入包括:一般公共预算1,641.49万元,占100.00%。 — 23 — 支出包括:一般公共服务(类)支出1,641.49万元,占100.00%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 — 24 — (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年一 般公共预算拨款1,641.49万元,比上年增加483.05万元,增长41.70%,主要 原因是工资改革,人员经费调整,2022年换届会议项目增加预算。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年一 般公共预算支出为1,641.49万元,其中:一般公共服务(类)支出 1,641.49万元,占100.00%。 — 25 — (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项) 1,251.09万元,与上年相比比上年增加358.50万元,增长40.16%,主要原因 是工资改革、人员经费调整。 2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项) 139.00万元,与上年相比比上年增加53.00万元,增长61.63%,主要原因是 省市政协要求建设智慧政协平台,增加项目预算。 3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项) 204.60万 元,与上年相比比上年增加24.75万元,增长13.76%,主要原因是政协会议 全体会议与常委会组成人员增加。 4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项) 46.80万 元,与上年相比比上年增加46.80万元,增长100%,主要原因是根据上级要 求打造协商平台,增加预算。 — 26 — 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年一 般公共预算拨款安排的基本支出1,251.09万元。主要用于: 1.人员经费1,156.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。 2.公用经费94.40万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印 刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助 等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、委托业务费、会议费、 培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明 2022年中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门通 过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.80万元,比上年减少 4.20万元,下降46.67%,主要原因是取消公车运行维护费用。 其中:因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。公务用车购置及 运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用 车运行维护费0.00万元,比上年减少4.00万元,下降100.00%,主要原因是 取消公车运行维护费用。公务接待费4.80万元,比上年减少0.20万元,下降 4.00%,主要原因是公务接待减少。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 — 27 — 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年没 有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年无 政府性基金预算拨款安排的基本支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门2022年没 有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2022年中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室部门机 关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 80.9万元。较2021年预算73.9万元,增加8.66%。主要原因是:一般性开支经 费增加。 (二)政府采购情况 2022年政府采购预算165.60万元,其中:财政拨款165.60万元。其中: 政府采购货物预算165.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员 会办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要 通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特 种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他用车 — 28 — 0辆。其中,其他用车主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(件、套), 单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。 (四)绩效目标设置情况 中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委员会办公室2022年项目支 出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出6个,预算资金390.40万元,其 中财政拨款390.40万元。拟对三届一次区政协全体会议等1个项目开展部门重 点绩效评价,涉及预算资金165万元,其中财政拨款165万元。根据以前年度 绩效评价结果,优化三届一次区政协全体会议等项目支出2022年预算安排, 进一步改进管理、完善政策。 (五)部门预算重点项目的绩效目标表 — 29 — 预算项目绩效表 1 项目编码 37081122P240001100011 项目名称 三届一次区政协全体会议 2 主管部门及代码 115-中国人民政治协商会议山东省济宁市 任城区委员会办公室 实施单位 115001-中国人民政治协商会议山东省济宁市任城区委 员会办公室 项目绩效模板 3 中长期目标(2022年-2022年) 4 5 6 7 8 绩效目标 政治协商、民主 监督、参政议政 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 数量指标 会议次数 质量指标 政治协商、民主监督、参政议政 指标值 指标确定 评(扣)分标准 依据 会议次数 符号 = 值 1 单位(文字描述) 次 参会人数 参会人数 = 750 人 时效指标 会议按期完成率 会议按期完成率 文字描述 11 成本指标 人均会议成本控制 率 人均会议成本控制率 文字描述 12 社会效益指标 政治协商、民主监 督、参政议政 政治协商、民主监督 、参政议政 文字描述 长期 政治协商、民主 监督、参政议政 效益指标 可持续影响指标 政策持续性 政策持续性 文字描述 长期 政策持续性 满意度指标 服务对象满意度 指标 委员是否满意 委员是否满意 文字描述 委员是否满意 9 10 13 产出指标 完成率100% 政协章程 会议次数 政协章程 参会人数 政协章程 会议按期完成率 人均成本控制率100% 政协章程 人均会议成本控 制率 14 15 16 — 30 — 政协会议 章程 委员是否满意 第四部分 名词解释 — 31 — 一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 32 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):主要 用于反映部门的基本支出。 — 33 — 十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务 (项):主要用于反映部门(包括实行公务员管理的事业单位)非会议类项 目支出。 二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):主要 用于反映政协召开政协会议费用支出。 二十一、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):主 要用于反映政协委员视察活动费用支出。 — 34 —

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