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2023年预算公开.pdf

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2023年济宁市任城区人民代表大 会常务委员会办公室部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 济宁市任城区人民代表大会常务委员会是任城区人民代表大会的常设机 关。依照宪法和法律规定,济宁市任城区人民代表大会常务委员会行使下列 职权: 1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及 其常务委员会决议的遵守和执行; 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 3、召集本级人民代表大会会议; 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、 环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项; 5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发 展计划、预算的部分变更; 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代 表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见; 7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议; 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令; 9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人 民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政 府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察 长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案; 10、根据区长的提名,决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级 人民政府备案; 11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副 —3— 院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察 长、检察委员会委员、检察员; 12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定 撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭 长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检 察员,中级人民法院院长,人民检察院分院检察长的职务; 13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代 表和罢免个别代表; 14、决定授予地方的荣誉称号。 二、部门机构设置情况 济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部门预算包括:人大机关 预算。 纳入济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制 范围的二级预算单位包括: 无 —4— 第二部分 2023年部门预算表 —5— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 1,618.26 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 1,618.26 二、外交支出 出 预算数 1,412.74 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入(不含教育收费) 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 82.00 九、卫生健康支出 48.17 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 75.35 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 1,618.26 本年支出合计 1,618.26 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 1,618.26 —6— 支 出 总 计 1,618.26 公开表2 收入总体情况表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 201 一般公共服务支出 人大事务 一般公共预算 1,618.26 1,618.26 1,618.26 1,412.74 1,412.74 1,412.74 1,412.74 1,412.74 1,412.74 201 01 201 01 01 行政运行 1,027.34 1,027.34 1,027.34 201 01 04 人大会议 264.00 264.00 264.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 43.00 43.00 43.00 201 01 08 代表工作 78.40 78.40 78.40 社会保障和就业支出 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 48.17 48.17 48.17 行政事业单位医疗 48.17 48.17 48.17 行政单位医疗 48.17 48.17 48.17 75.35 75.35 75.35 住房改革支出 75.35 75.35 75.35 住房公积金 75.35 75.35 75.35 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —7— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 合计 201 一般公共服务支出 人大事务 1,618.26 1,232.86 385.40 1,412.74 1,027.34 385.40 1,412.74 1,027.34 385.40 1,027.34 201 01 201 01 01 行政运行 1,027.34 201 01 04 人大会议 264.00 264.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 43.00 43.00 201 01 08 代表工作 78.40 78.40 社会保障和就业支出 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 48.17 48.17 行政事业单位医疗 48.17 48.17 行政单位医疗 48.17 48.17 75.35 75.35 住房改革支出 75.35 75.35 住房公积金 75.35 75.35 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —8— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 1,618.26 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 1,412.74 1,412.74 八、社会保障和就业支出 82.00 82.00 九、卫生健康支出 48.17 48.17 75.35 75.35 本年支出合计 1,618.26 1,618.26 总 1,618.26 1,618.26 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 1,618.26 结转下年 其中:一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 1,618.26 支 出 计 —9— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 201 一般公共服务支出 人大事务 计 人员支出 日常公用支出 1,618.26 1,232.86 1,128.86 104.00 385.40 1,412.74 1,027.34 923.34 104.00 385.40 1,412.74 1,027.34 923.34 104.00 385.40 1,027.34 923.34 104.00 201 01 201 01 01 行政运行 1,027.34 201 01 04 人大会议 264.00 264.00 201 01 07 人大代表履职能力提升 43.00 43.00 201 01 08 代表工作 78.40 78.40 社会保障和就业支出 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 48.17 48.17 48.17 行政事业单位医疗 48.17 48.17 48.17 行政单位医疗 48.17 48.17 48.17 75.35 75.35 75.35 住房改革支出 75.35 75.35 75.35 住房公积金 75.35 75.35 75.35 208 208 05 208 05 行政事业单位养老支出 05 210 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 — 10 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 1,232.86 1,128.86 1,092.74 1,092.74 104.00 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 317.69 317.69 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 357.64 357.64 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 160.16 160.16 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 50.17 50.17 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 82.00 82.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 48.17 48.17 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.56 1.56 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 75.35 75.35 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 104.00 104.00 302 302 01 办公费 502 01 办公经费 79.00 79.00 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 3.00 3.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 6.00 6.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 16.00 16.00 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 36.12 36.12 303 303 02 退休费 509 05 离退休费 28.20 28.20 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.92 7.92 — 11 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 — 12 — 人员支出 日常公用支出 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 — 13 — 因公出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 15 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 1,232.86 1,232.86 1,232.86 1,092.74 1,092.74 1,092.74 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 317.69 317.69 317.69 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 357.64 357.64 357.64 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 160.16 160.16 160.16 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 50.17 50.17 50.17 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 82.00 82.00 82.00 301 10 职工基本医疗保险缴 501 02 社会保障缴费 48.17 48.17 48.17 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.56 1.56 1.56 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 75.35 75.35 75.35 机关商品和服务支出 104.00 104.00 104.00 302 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 79.00 79.00 79.00 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 3.00 3.00 3.00 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 6.00 6.00 6.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 16.00 16.00 16.00 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 36.12 36.12 36.12 303 303 02 退休费 509 05 离退休费 28.20 28.20 28.20 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 7.92 7.92 7.92 — 16 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 小计 — 17 — 一般公共 预算 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 385.40 385.40 385.40 区人大三届二次会议 特定目标类 198.00 198.00 198.00 代表活动 特定目标类 78.40 78.40 78.40 多次常委会 特定目标类 66.00 66.00 66.00 人大常委会组成成员、代表、镇街人大及机关学习培训 特定目标类 43.00 43.00 43.00 — 18 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 小计 201 201 01 201 01 01 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 合计 18.10 18.10 18.10 一般公共服务支出 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 18.10 人大事务 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 19 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 20 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则,济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部 门所有收入和支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均 包含在部门预算中。 (一)收入预算:济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部门 2023年收入预算1,618.26万元,其中:一般公共预算1,618.26万元,占 100.00%。 (二)支出预算:济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部门 2023年支出预算1,618.26万元,其中:基本支出1,232.86万元,占76.18%; 项目支出385.40万元,占23.82%。 — 21 — (三)增减变化情况:2023年收支预算1,618.26万元,比上年减少 232.02万元,下降12.54%,其中: 1.收入预算1,618.26万元,比上年减少232.02万元,下降12.54%,其中 一般公共预算收入1,618.26万元,比上年减少232.02万元,下降12.54%、政 府性基金0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、国有资本经营预算 收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、财政专户管理资金收入 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、事业收入0.00万元,比上年 增加0.00万元,增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%、上级补助收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增 长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元,比上年增加0.00万元,增长 0.00%、其他收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、使用非财 政拨款结余0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、上年结转0.00万 元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 — 22 — 2.支出预算1,618.26万元,比上年减少232.02万元,下降12.54%,其中 基本支出1,232.86万元,比上年减少232.14万元,下降15.85%;项目支出 385.40万元,比上年增加0.12万元,增长0.03%;上缴上级支出0.00万元, 比上年增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,比上年 增加0.00万元,增长0.00%;事业单位经营支出0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%;结转下年0.00万元,比上年增加0.00万元,增长 0.00%。 3.收支预算增加(减少)的主要原因,一是人员经费支出减少;二是工 资改革。 二、“三公”经费支出情况 济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部门2022年、2023年均未 使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出”。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排104万元。较2022年预算110.4万 元,减少5.8%。主要原因是:人员减少。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算18.10万元,其中:政府采购货物预算15.1万元,政 府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。 五、国有资产占有使用情况 — 23 — 截至2022年12月31日,济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室部 门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技 术用车0辆,离退休干部用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他按照规定配备 的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出全面实施 绩效目标管理,涉及预算项目支出4个,预算资金385.40万元,其中财政拨款 385.40万元。拟对区人大三届二次会议、多次常委会等2个项目开展部门重点 绩效评价,涉及预算资金264万元,其中财政拨款264万元。根据以前年度绩 效评价结果,优化区人大三届二次会议、多次常委会等项目支出2023年预算 安排,进一步改进管理、完善政策。 (二)部门预算重点项目的绩效目标表 — 24 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 区人大三届二次会议 主管部门 114-济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室 项目单位 114001-济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室 资金情况 金额:198.00万元 项目目标 目标1:听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报 告; 目标2:审查和批准济宁市任城区2023年1—12月国民经济和社会发展计划执行情况 报告及2024年国民经济和社会发展计划; 目标3:审查和批准济宁市任城区2023年1-12月财政预算执行情况报告及2024年财 政预算; 目标4:通过开展会议活动,区人大代表能够认真履行职责,充分发挥党和国家机关 联系人民群众的桥梁和纽带的作用。 绩效指标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 会议执行标准 数量指标 会期天数 ≥3天 数量指标 参会人数 ≥382人 质量指标 会务组织计划完成率 100% 质量指标 经费支出合规率 100% 时效指标 会议任务完成及时率 100% 社会效益指标 人大代表行履职能力 显著提升 产出指标 三级指标 指标值 ≤500元/人/天 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 参会代表满意率 — 25 — ≥95% 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 多次常委会 主管部门 114-济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室 项目单位 114001-济宁市任城区人民代表大会常务委员会办公室 资金情况 金额:66.00万元 项目目标 目标1:按照上级、区委工作安排和任城区人大2023年工作计划开展会议。 目标2:立足代表主体,确保作用发挥更加精彩到位。 目标3:夯实基层基础,确保区、镇(街道)人大更加务实有为。 绩效指标 一级指标 二级指标 成本指标 经济成本 会议标准 数量指标 每次会议参会人数 ≥150人 数量指标 召开常委会会议次数 8次 数量指标 会议天数 8天 质量指标 会议经费合规率 100% 时效指标 会议任务完成及时率 100% 社会效益指标 委员、代表履职能力提 显著提升 产出指标 三级指标 指标值 ≤550元/人/天 年度绩效指标 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 区人大代表满意率 — 26 — ≥95% 第四部分 名词解释 — 27 — 一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 28 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):主要 用于常委会费用支出。 — 29 — 十九、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):主要 用于人代会费用支出。 二十、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升 (项):主要用于培训费用支出。 二十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):主 要用于代表活动费用支出。 二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):主要用于主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位,下 同) 基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和 津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 30 —

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