PDF精选 - 千万精品文档,你想要的都能搜到,下载即用。

2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf

洫暗.Ⅱ lonely31 页 1.136 MB下载文档
2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf
当前文档共31页 2.88
下载后继续阅读

2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门预算.pdf

2023年济宁市任城区科学技术协 会机关部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 —1— 第一部分 部门概况 —2— 一、主要职责 二、部门机构设置情况 济宁市任城区科学技术协会机关部门预算包括:区科学技术协会机关本 级。 纳入济宁市任城区科学技术协会机关2023年部门预算编制范围的二级预 算单位包括: 济宁市任城区科学技术协会机关2022年部门预算无编制范围的二级预算 单位。 —3— 第二部分 2023年部门预算表 —4— 公开表1 收支总体情况表 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 一、财政拨款收入 472.29 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 472.29 二、外交支出 出 预算数 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 三、事业收入(不含教育收费) 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 八、社会保障和就业支出 31.80 九、卫生健康支出 16.61 397.81 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 26.07 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 472.29 本年支出合计 472.29 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 472.29 —5— 支 出 总 计 472.29 公开表2 收入总体情况表 单位:万元 科目编码 财政拨款 科目名称 类 款 合计 项 小计 合计 206 科学技术支出 科学技术管理事务 一般公共预算 472.29 472.29 472.29 397.81 397.81 397.81 397.81 397.81 397.81 206 01 206 01 01 行政运行 334.81 334.81 334.81 206 01 02 一般行政管理事务 63.00 63.00 63.00 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 208 社会保障和就业支出 208 05 行政事业单位养老支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.25 28.25 28.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 3.55 3.55 16.61 16.61 16.61 行政事业单位医疗 16.61 16.61 16.61 行政单位医疗 16.61 16.61 16.61 26.07 26.07 26.07 住房改革支出 26.07 26.07 26.07 住房公积金 26.07 26.07 26.07 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 政府性基金预 算 国有资本经营 预算 —6— 财政专户管 理资金 事业收入 事业单位 上级补助收 附属单位上 使用非财政 其他收入 拨款结余 经营收入 入 缴收入 上年结转 公开表3 支出总体情况表 单位:万元 科目编码 科目名称 类 款 合计 基本支出 项 合计 206 科学技术支出 科学技术管理事务 472.29 409.29 63.00 397.81 334.81 63.00 397.81 334.81 63.00 334.81 206 01 206 01 01 行政运行 334.81 206 01 02 一般行政管理事务 63.00 208 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 63.00 31.80 31.80 31.80 31.80 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.25 28.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 3.55 16.61 16.61 行政事业单位医疗 16.61 16.61 行政单位医疗 16.61 16.61 26.07 26.07 住房改革支出 26.07 26.07 住房公积金 26.07 26.07 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 项目支出 01 —7— 事业单位经营 上缴上级支出 对附属单位补 助支出 支出 结转下年 公开表4 财政拨款收支总体情况表 单位:万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 472.29 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 总计 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 算 预算 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 397.81 397.81 八、社会保障和就业支出 31.80 31.80 九、卫生健康支出 16.61 16.61 26.07 26.07 本年支出合计 472.29 472.29 总 472.29 472.29 七、文化旅游体育与传媒支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 上年结转 472.29 结转下年 其中:一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 472.29 支 出 计 —8— 公开表5 一般公共预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项目支出 项 小 合计 206 科学技术支出 科学技术管理事务 388.49 20.80 63.00 397.81 334.81 314.01 20.80 63.00 397.81 334.81 314.01 20.80 63.00 334.81 314.01 20.80 206 01 01 行政运行 334.81 206 01 02 一般行政管理事务 63.00 行政事业单位养老支出 日常公用支出 409.29 01 社会保障和就业支出 人员支出 472.29 206 208 计 63.00 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 31.80 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.25 28.25 28.25 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 3.55 3.55 16.61 16.61 16.61 行政事业单位医疗 16.61 16.61 16.61 行政单位医疗 16.61 16.61 16.61 26.07 26.07 26.07 住房改革支出 26.07 26.07 26.07 住房公积金 26.07 26.07 26.07 210 卫生健康支出 210 11 210 11 01 221 住房保障支出 221 02 221 02 01 —9— 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 小计 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 人员支出 日常公用支出 409.29 388.49 373.63 373.63 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 103.67 103.67 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 76.57 76.57 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 37.82 37.82 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 58.65 58.65 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 501 02 社会保障缴费 28.25 28.25 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 3.55 3.55 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 02 社会保障缴费 8.29 8.29 301 10 职工基本医疗保险缴费 501 99 其他工资福利支出 8.32 8.32 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.14 1.14 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 26.07 26.07 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 21.30 21.30 302 商品和服务支出 502 20.80 机关商品和服务支出 20.80 20.80 302 01 办公费 502 01 办公经费 8.10 8.10 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.10 0.10 302 13 维修(护)费 502 01 办公经费 2.00 2.00 302 15 会议费 502 01 办公经费 2.00 2.00 — 10 — 公开表6 一般公共预算基本支出情况表 单位:万元 科目编码 科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 302 16 302 28 302 99 303 基本支出预算 政府预算支出经济分类科目名称 类 款 502 01 办公经费 2.00 2.00 工会经费 502 01 办公经费 3.60 3.60 其他商品和服务支出 502 01 办公经费 3.00 3.00 对个人和家庭的补助 14.86 14.86 培训费 对个人和家庭的补助 509 小计 人员支出 日常公用支出 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.19 1.19 303 02 退休费 509 05 离退休费 10.03 10.03 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.64 3.64 — 11 — 公开表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位:万元 2022年预算数 2023年预算数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 — 12 — 因公出国(境) 经费 小计 公务用车购置经 公务用车运行维 费 护费 公务接待费 公开表8 政府性基金预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:济宁市任城区科学技术协会机关部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 — 13 — 人员支出 日常公用支出 公开表9 国有资本经营预算支出情况表 单位:万元 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 合计 项 项目支出 小计 注:济宁市任城区科学技术协会机关部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 — 14 — 人员支出 日常公用支出 公开表10 基本支出预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 类 款 政府预算支出经济分类科 目 合计 301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 财政拨款 合计 小计 一般公共 预算 409.29 409.29 409.29 373.63 373.63 373.63 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 103.67 103.67 103.67 301 02 津贴补贴 501 01 工资奖金津补贴 76.57 76.57 76.57 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 37.82 37.82 37.82 301 07 绩效工资 501 01 工资奖金津补贴 58.65 58.65 58.65 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 501 02 社会保障缴费 28.25 28.25 28.25 301 09 职业年金缴费 501 02 社会保障缴费 3.55 3.55 3.55 301 10 501 02 社会保障缴费 8.29 8.29 8.29 301 10 职工基本医疗保险缴 501 99 其他工资福利支出 8.32 8.32 8.32 301 12 其他社会保障缴费 501 02 社会保障缴费 1.14 1.14 1.14 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 26.07 26.07 26.07 301 99 其他工资福利支出 501 99 其他工资福利支出 21.30 21.30 21.30 机关商品和服务支出 20.80 20.80 20.80 302 职工基本医疗保险缴 费 费 商品和服务支出 502 302 01 办公费 502 01 办公经费 8.10 8.10 8.10 302 07 邮电费 502 01 办公经费 0.10 0.10 0.10 302 13 维修(护)费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 302 15 会议费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 — 15 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表10 基本支出预算情况表 单位:万元 科目编码 类 款 302 16 302 302 部门预算支出经济分类科 目 科目编码 政府预算支出经济分类科 目 财政拨款 合计 款 培训费 502 01 办公经费 2.00 2.00 2.00 28 工会经费 502 01 办公经费 3.60 3.60 3.60 99 其他商品和服务支出 502 01 办公经费 3.00 3.00 3.00 对个人和家庭的补助 14.86 14.86 14.86 303 对个人和家庭的补助 509 小计 一般公共 预算 类 303 01 离休费 509 05 离退休费 1.19 1.19 1.19 303 02 退休费 509 05 离退休费 10.03 10.03 10.03 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 3.64 3.64 3.64 — 16 — 财政专户 政府性基 国有资本经 管理资金 金预算 营预算 单位资金 使用非财 政拨款结 余 上年结转 公开表11 项目支出预算情况表 单位:万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 小计 合计 科普专项经费 特定目标类 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 — 17 — 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 公开表12 政府采购预算情况表 单位:万元 科目编码 资 款 项 合计 政府性基金预 国有资本经营 一般公共预算 算 预算 小计 206 206 01 206 01 合计 3.00 3.00 3.00 科学技术支出 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 科学技术管理事务 01 行政运行 来 源 财政拨款 科目名称 类 金 — 18 — 财政专户管理 资金 单位资金 使用非财政拨 款结余 上年结转 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明 — 19 — 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则,济宁市任城区科学技术协会机关部门所有收入和 支出均纳入部门预算管理,部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预 算中。 (一)收入预算:济宁市任城区科学技术协会机关部门2023年收入预算 472.29万元,其中:一般公共预算472.29万元,占100.00%。 (二)支出预算:济宁市任城区科学技术协会机关部门2023年支出预算 472.29万元,其中:基本支出409.29万元,占86.66%;项目支出63.00万 元,占13.34%。 — 20 — (三)增减变化情况:2023年收支预算472.29万元,比上年减少9.62万 元,下降2.00%,其中: 1.收入预算472.29万元,比上年减少9.62万元,下降2.00%,其中一般 公共预算收入472.29万元,比上年减少9.62万元,下降2.00%、政府性基金 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、国有资本经营预算收入 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、财政专户管理资金收入 0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、事业收入0.00万元,比上年 增加0.00万元,增长0.00%、事业单位经营收入0.00万元,比上年增加 0.00万元,增长0.00%、上级补助收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增 长0.00%、附属单位上缴收入增0.00万元,比上年增加0.00万元,增长 0.00%、其他收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、使用非财 政拨款结余0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%、上年结转0.00万 元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 — 21 — 2.支出预算472.29万元,比上年减少9.62万元,下降2.00%,其中基本 支出409.29万元,比上年增加12.27万元,增长3.09%;项目支出63.00万 元,比上年增加41.11万元,增长187.80%;上缴上级支出0.00万元,比上年 增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,比上年减少 63.00万元,下降100.00%;事业单位经营支出0.00万元,比上年增加0.00万 元,增长0.00%;结转下年0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。 3.收支预算增加(减少)的主要原因,一是遵循厉行节约原则,严格控 制支出;二是人员增加,基本支出相应增加。 二、“三公”经费支出情况 2023年济宁市任城区科学技术协会机关部门通过一般公共预算财政拨款 安排的“三公”经费预算共0.00万元,与上年基本持平。 其中: 1.因公出国(境)费0.00万元,与上年基本持平。 2.公务用车购置及运行费0.00万元,包括公务用车购置费0.00万元,与 上年基本持平;公务用车运行维护费0.00万元,与上年基本持平。 3.公务接待费0.00万元,与上年基本持平。 济宁市任城区科学技术协会机关部门2022年、2023年均未使用一般公共 预算拨款安排‘三公’经费支出”。 三、机关运行经费情况 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 — 22 — 其他费用。2023年本部门机关运行经费安排20.8万元。较2022年预算20.8万 元,增长0%,与上年基本持平。主要原因是:遵循厉行节约原则,严格控制 支出。 四、政府采购情况 2023年政府采购预算3.00万元,其中:政府采购货物预算2.3万元,政府 采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.7万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2022年12月31日,济宁市任城区科学技术协会机关部门所属各预算 单位共有车辆0辆,其中,实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用 车0辆、行政执法用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退 休干部用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。 其他按照规定配备的公务用车主要是科普专用车。 单位价值50万元以上通用设备0台(件、套),单位价值100万元以上专 用设备0台(件、套)。 2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值 100万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 (一)预算绩效管理情况 济宁市任城区科学技术协会机关2023年项目支出全面实施绩效目标管 理,涉及预算项目支出1个,预算资金63.00万元,其中财政拨款63.00万元。 拟对科普专项经费等1个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金63万元, 其中财政拨款63万元。根据以前年度绩效评价结果,优化科普专项经费等项 目支出2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策。 — 23 — (二)部门预算重点项目的绩效目标表 — 24 — 年度目标(2023) 1 项目编码及名称 37081123P52000110005P-科普专项经费 主管部门及代码 [209]济宁市任城区科学技术协会机关 2 项目单位 209001-1]济宁市任城区科学技术协会机关 年度资金总额 63.000000 3 4 资金用途 科普宣传活动 5 资金支出计划 (累计支出金额) 15.750000 10 年度绩效目标 目标1 11 一级指标 二级指标 6月底 3月底 31.500000 10月底 47.220000 63.000000 加强阵地建设,拓展科普渠道,丰富了科普宣传活动的内容,有利于公民科学素质的提升。 三级指标 指标说明 指标值 12 13 12月底 符号 指标确定依据 评(扣)分标准 ≥ 10 单位(文字描述) 经费拨付100% ≥ 10 项目100%实施 济政办发<2016>35号文,10十 期 ,县 ≥ 10 项目质量验收率100% 济政办发<2016>35号文,10十 期 ,县 项目完成及时率 100% ≥ 10 项目按期完成率100% 济政办发<2016>35号文,10十 期 ,县 创业就业能力性 科学普及到全民,提升创业就 ≥ 业能力,居民收入不断增加 10 全民科学素质建设推进率 居民科学素质提高率上升 ≥ 10 10 科学普及到全民,提 济政办发<2016>35号 升创业就业能力,居民 文, 十三五 期间,县 收入不断增加 级人均科普专项经费达 到1元以上。 居民科学素质提高率上升济政办发<2016>35号文,10十 期 ,县 可持续影响指标 ≥ 10 推动了社会公众的生活 济政办发<2016>35号文,10十 方式 期 ,县 ≥ 10 居民满意度增加 济政办发<2016>35号文,10十 期 ,县 经费拨付100%, 成本指标 经济成本指标 预算控制数 产出指标 数量指标 科普活动宣传覆盖镇街数量15个镇街 100% 项目质量达标率 值 济政办发<2016>35号文,10十 期 ,县 14 15 16 17 质量指标 时效指标 18 19 20 效益指标 经济效益指标 21 社会效益指标 22 生态效益指标 提升社会公众科学普及度 23 24 满意度指标 服务对象满意 度指标 村,镇,及社区,居民群 居民满意度增加 众 — 25 — 2023年预算项目支出绩效目标表 项目名称 科普专项经费 主管部门 209-济宁市任城区科学技术协会机关 项目单位 209001-济宁市任城区科学技术协会机关 资金情况 金额:63.00万元 项目目标 目标1:2023年实现科普活动宣传全覆盖,项目质量达标率100%;增加科普公共服务产 品供给,促进科普公平普惠; 目标2:加强阵地建设,拓展科普渠道,丰富了科普宣传活动的内容,有利于公民科学 素质的提升。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 经济成本 全区人均科普经费 ≥1元 经济成本 预算控制数 成本指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 产出指标 年度绩效指标 数量指标 数量指标 《科普大篷车》电视栏目 播放数量 专家进学校、进企业、进 村居科普讲座数量 科普长廊维修及挂图更换 数量 科普宣传次数 区级科普示范基地改造提 升数量 全国科技工作者日、科普 日、科技活动周等重大科 普活动开展次数 ≤63万元 =53期 =25场 =10处 =35次 =8个 =25次 质量指标 各项目工作质量达标率 =100% 时效指标 各项目完成及时率 =100% 社会效益指标 全民科普普及率 =100% 社会效益指标 提升居民科学素质 显著提升 效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 村镇社区居民满意度 ≥95% 第四部分 名词解释 — 26 — 一、财政拨款收入:指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制 度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款和国有资本经营预算拨款。 二、财政专户管理资金:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收 费。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收 入,不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单 位经营收入”等以外的收入。 六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。 七、附属单位上缴收入:指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按 有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余:指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨 款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收 入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累结 余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用的资金。 十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人 — 27 — 员支出和日常公用支出。 十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所 发生的支出。 十二、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。 十五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十六、“三公”经费:指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含 外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。 十八、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 主要用于区科协行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 — 28 — 十九、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务 (项):主要用于区科协行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的科 普活动支出。 二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反映区科协行政单位实施养 老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关 事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于反映区科协行政单位实施养老 保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):主要用于反映财政部门安排的区科协行政单位基本医疗保险缴费经 费。 二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于反映区科协行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 — 29 —

相关文章