2015年广宁县潭布镇人民政府决算三公经费.pdf
一、2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:广宁县潭布镇人民 政府 合计 单位:万元 2015 年度预算数 2015 年度决算数 公务用车购置及运 行费 因公出 公务 公务 国 (境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 公务用车购置及运行 费 因公出 公务 公务 国(境) 小 用车 用车 费 计 购置 运行 费 费 1 33.05 2 0 3 14. 20 4 0 公务 接待 费 合 计 公务 接待 费 5 6 7 8 9 10 11 12 14.20 18.85 33. 01 0 14. 20 0 14.2 0 18.81 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明: (1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。 (2)2015 年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财 政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 (3)1 栏=(2+3+6)栏,3 栏=(4+5)栏。7 栏=(8+9+12)栏。 9 栏=(10+11)栏。 (4) “三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说 明中予以说明。 二、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.01 万元, 完成 2015 年预算 33.05 万元的 99.88%。其中:因公出国(境) 费支出决算为 0 万元,完成 2015 年预算 0 万元的 0%;公务 用车购置及运行维护费支出决算为 14.20 万元,完成 2015 年预算 14.20 万元的 100%;公务接待费支出决算为 18.81 万 元,完成 2015 年预算 18.85 万元的 99.79%。2015 年度“三 公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费 开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比,2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 0.59 万元,下降 1.78 %。其中:因公出国(境) 费支出决算减少 0 万元,下降 0 %;公务用车购置及运行维 护费支出决算减少 0.05 万元,下降 0.35%;公务接待费支出 决算减少 0.12 万元,下降 0.63%。因公出国(境)费支出与 上年持平,没有出境业务;公务用车购置及运行维护费支出 减少的主要原因是例行节约,压减开支;公务接待费支出减 少的主要原因是例行节约,压减开支。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 14.20 万元,占 43%;公务接待费支出 18.81 万元,占 57%。具体 情况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局(部、委、办)机关及下属 X 个单位出国团组 0 个、累 计 0 人次。开支内容包括: (1)参加会议支出 0 万元; (2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 14.20 万元,其中: 公务用车购置支出为 0 万元,2015 年公务用车购置数 0 辆,; 公务用车运行及维护支出 14.20 万元,2015 年局(部、委、 办)机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于 一般公务用车。 3.公务接待费支出 18.81 万元,主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年,局(部、委、 办)机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外 宾 0 人次,;发生国内接待 376 次,接待人数共 2632 人,主 要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。