2023年广州美术学院部门预算.pdf
2023 年 广州美术学院 部门预算 目 录 第一部分 广州美术学院 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州美术学院 概况 一、主要职责 (一)承担普通高等学历教育; (二)承担有关专业技术人员的继续教育和培训; (三)开展美术及艺术设计方面的科学研究和技术开发; (四)开展国内外校际教育合作和学术交流。 二、部门机构设置 学校现设有 12 个教学机构,包括:中国画学院、绘画艺术 学院、雕塑与公共艺术学院、跨媒体艺术学院、建筑艺术设计学 院、工业设计学院、视觉艺术设计学院、手工艺术学院、艺术与 人文学院、美术教育学院、城市学院、马克思主义学院,17 个 党政管理机构,包括:党政办公室、党委组织部、党委宣传部、 纪委办、人事处、学生处、教务处、科研创作处、研究生处、国 际合作与交流处、计划财务处、审计处、后勤管理处、保卫处、 工会、退休办公室、团委,5 个教辅机构,包括美术馆、图书馆、 学报编辑部、实验教学中心、信息技术中心。基本教育规模人员 编制 789 名,专职科研人员编制 20 名, 附属后勤人员编制 12 名, 学院总编制数为 821。目前,学校实有教职工 1347 人,其中: 在职人员 1022 人(在编人员 696 人,合同制人员 290 人,劳务 派遣人员 36 人) ,离休人员 9 人,退休人员 316 人。 三、部门预算构成 本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 一、预算拨款 42733.98 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 18200.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 4800.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 62363.70 六、科学技术支出 19.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3351.28 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 收 项 目 本年收入合计 入 支 预算 项 65733.98 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 65733.98 表1 收支总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 65733.98 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 65733.98 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 2050205 2050299 高等教育 其他普通教育 支出 20508 2050899 进修及培训 其他进修及培 训 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 65733.98 42733.98 0.00 0.00 18200.00 0.00 2000.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 62363.70 39363.70 0.00 0.00 18200.00 0.00 2000.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 62281.20 39281.20 0.00 0.00 18200.00 0.00 2000.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 62276.20 39276.20 0.00 0.00 18200.00 0.00 2000.00 0.00 2800.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 20607 自然科学基金 科学技术普及 表2 收入总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2060703 208 20805 2080502 注: 无 科目名称 青少年科技活 动 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3351.28 3351.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3351.28 3351.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3351.28 3351.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 功能分类科目 科目编码 20502 教育支出 普通教育 2050205 高等教育 2050299 其他普通教育支出 20508 2050899 进修及培训 其他进修及培训 对附属单位补助 出 支出 基本支出 65733.98 50973.15 14760.83 0.00 0.00 0.00 0.00 62363.70 47621.87 14741.83 0.00 0.00 0.00 0.00 62281.20 47621.87 14659.33 0.00 0.00 0.00 0.00 62276.20 47621.87 14654.33 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 合计 205 项目支出 事业单位经营支 合计 上缴上级支出 结转下年 206 科学技术支出 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20602 基础研究 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060203 20607 2060703 自然科学基金 科学技术普及 青少年科技活动 表3 支出总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 208 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就业支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3351.28 3351.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 3351.28 3351.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 3351.28 3351.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 42733.98 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 39363.70 六、科学技术支出 19.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 3351.28 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 42733.98 目 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。 42733.98 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 42733.98 0.00 42733.98 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 42733.98 33021.28 9712.70 39363.70 29670.00 9693.70 39281.20 29670.00 9611.20 39276.20 29670.00 9606.20 5.00 0.00 5.00 82.50 0.00 82.50 82.50 0.00 82.50 [206]科学技术支出 19.00 0.00 19.00 [20602]基础研究 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 9.00 0.00 9.00 9.00 0.00 9.00 3351.28 3351.28 0.00 3351.28 3351.28 0.00 [205]教育支出 [20502]普通教育 [2050205]高等教育 [2050299]其他普通教育支出 [20508]进修及培训 [2050899]其他进修及培训 [2060203]自然科学基金 [20607]科学技术普及 [2060703]青少年科技活动 [208]社会保障和就业支出 [20805]行政事业单位养老支出 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2080502]事业单位离退休 注: 无 其中:基本支出 3351.28 3351.28 项目支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 33021.28 [301]工资福利支出 26600.00 [30101]基本工资 3600.00 [30107]绩效工资 16500.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 1900.00 [30109]职业年金缴费 1300.00 [30113]住房公积金 3300.00 [302]商品和服务支出 2571.35 [30201]办公费 70.00 [30213]维修(护)费 800.00 [30218]专用材料费 500.00 [30226]劳务费 700.00 [30227]委托业务费 500.00 [30299]其他商品和服务支出 1.35 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 部门预算支出经济科目 [303]对个人和家庭的补助 预算 3349.93 [30301]离休费 321.17 [30302]退休费 3028.76 [310]资本性支出 500.00 [31002]办公设备购置 300.00 [31099]其他资本性支出 200.00 注: 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广州美术学院 项 单位:万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 27.00 27.00 0.00 0.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额。 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注: 本表本年无发生额。 计 小计 其中:基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 部门预算支出经济科目 合 计 预算 9712.70 [301]工资福利支出 2000.00 [30107]绩效工资 2000.00 [302]商品和服务支出 5153.70 [30202]印刷费 457.00 [30209]物业管理费 819.00 [30212]因公出国(境)费用 27.00 [30216]培训费 82.50 [30218]专用材料费 756.00 [30226]劳务费 73.00 [30227]委托业务费 1200.00 [30299]其他商品和服务支出 1739.20 [303]对个人和家庭的补助 1265.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广州美术学院 单位:万元 部门预算支出经济科目 预算 [30308]助学金 1265.00 [310]资本性支出 1294.00 [31007]信息网络及软件购置更新 400.00 [31099]其他资本性支出 894.00 注: 无 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 广州美术学院 支出项目类别(资金 使用单位) 合 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 50973.15 33021.28 33021.28 0.00 0.00 17951.87 0.00 广州美术学院 50973.15 33021.28 33021.28 0.00 0.00 17951.87 0.00 工资和福利支出 34000.00 26600.00 26600.00 0.00 0.00 7400.00 0.00 商品和服务支出 10913.22 2571.35 2571.35 0.00 0.00 8341.87 0.00 4299.93 3349.93 3349.93 0.00 0.00 950.00 0.00 1760.00 500.00 500.00 0.00 0.00 1260.00 0.00 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 注: 无 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州美术学院 支出项目类别(资 金使用单位) 合 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 计 14760.83 9712.70 9712.70 0.00 0.00 248.13 4800.00 广州美术学院 14760.83 9712.70 9712.70 0.00 0.00 248.13 4800.00 819.00 819.00 819.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绩效目标 广州美术学 院资产出租收入 安排用于成本性 通过实施本项目,保障本部门正常 运转、正常履职。 开支项目 紧紧围绕高水平艺术类大学的建 设目标,服务国家重大战略需求和 瞄准国际学术前沿发展趋势,以学 教育发展专 科体系建设为引领,加大人才培 项-高等教育“冲 补强”-特色高校 提升计划-广州美 术学院 7494.00 7494.00 7494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 养、人才梯队、科研项目、科研条 件建设力度;瞄准国际学科前沿、 服务国家重大战略需求和区域社 会经济发展需要,发挥粤港澳区 位、政策、资源优势,进一步加强 博士学位授权点建设工作,创新学 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州美术学院 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 科建设机制,增强学科竞争力。 科技创新战 略专项资金-青年 优秀科研人才国 27.00 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 际培养计划 2023 年大学 生科技创新培育 资金 基础教育质 量监测、督导评估 及特色专项 省政府来粤 留学生奖学金-广 州美术学院 2023 年高等 教育学生资助资 金-省财政资金 1.省级专项资金。确保家庭经济困 871.23 871.23 871.23 0.00 0.00 0.00 0.00 难的本专科新生顺利入学,促进教 育公平; 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州美术学院 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 2.中央下达名额。满足家庭经济困 难学生基本学习生活需要,促进教 育公平; 3.研究生学业奖学金。调动研究生 科学研究的积极性,提高学生培养 质量; 4.研究生国家助学金。应补尽补全 日制在读研究生的基本生活支出, 帮助其完成学业。 2023 年度省 自然面上项目 1 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.77 388.77 388.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 项-广州美术学院 2023 年高等 教育学生资助资 金-中央资金 2023 年中央 支持地方高校改 革发展资金 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广州美术学院 支出项目类别(资 金使用单位) 单位:万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 教育发展专 项-新强师工程教 师省级示范研修 82.50 82.50 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148.13 1851.87 948.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 948.13 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 培训项目 科研项目支 出 校园提升计 划 广州美术学 院大学城校区新 建宿舍建筑工程 项目 贴息贷款还 本 注: 无 绩效目标 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年 本 部 门 收 入 预 算 65,733.98 万 元 , 比 上 年 增 加 11,873.06 万元,增长 22.0 %,主要原因是新生生均定额拨款标 准提高,艺术类拨款系数提高,导致 2023 年生均拨款比 2022 年 增加 2621 万元达到 29670 万元,冲补强等项目纳入年初预算, 项目拨款增加 7275.20 万元,离退休慰问金纳入年初预算,离退 休经费拨款增加 1176.86 万元,财政专户拨款收入增加 400.00 万元达到 18200.00 万元; 其他收入正常增加 400 万元,达到 4800 万元 ;支出预算 65,733.98 万元,比上年增加 11,873.06 万元, 增长 22.0 %,主要原因是人员增加、政策调整等原因导致人员 经费支出增加 4176.86 万元,项目拨款收入增加 7275.20 万元 相应增加支出 7275.20 万元 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元,比上年 增加 27 万元,增长 100.0 %,主要原因是因公出国项目拨款增加 27 万元 。其中:因公出国(境)费 27 万元,比上年增加 27 万 元,增长 100.0 %,主要原因是“科技创新战略专项资金-青年 优秀科研人才国际培养计划”项目经费 27 万元,全部用于 资助教师出国进修 ;公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车 购置费 0 万元, 比上年增加 0 万元; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0 %,主要原因 是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 0 万元,比上年增加 0 万 元,增长 0.0 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事 业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 7000 万元,其中:货物类采购 预算 3000 万元,工程类采购预算 2000 万元,服务类采购预算 2000 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 71902.76 万 元,分布构成情况为:房屋 431837.60 平方米,车辆 7 辆,单价 在 100 万元以上的设备 4 台等。本年度拟购置固定资产 1760 万 元,主要是办公设备、专用设备、图书及家具 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 广州美术学院资产出租收入安排用于 成本性开支项目 预算数(单位:万元) 819.00 绩效目标 通过实施本项目,保障本部门 正常运转、正常履职。 紧紧围绕高水平艺术类大学的 建设目标,服务国家重大战略 需求和瞄准国际学术前沿发展 趋势,以学科体系建设为引领, 加大人才培养、人才梯队、科 教育发展专项-高等教育“冲补强”特色高校提升计划-广州美术学院 研项目、科研条件建设力度; 7494.00 瞄准国际学科前沿、服务国家 重大战略需求和区域社会经济 发展需要,发挥粤港澳区位、 政策、资源优势,进一步加强 博士学位授权点建设工作,创 新学科建设机制,增强学科竞 争力。 1.省级专项资金。确保家庭经 济困难的本专科新生顺利入 学,促进教育公平; 2.中央下达名额。满足家庭经 济困难学生基本学习生活需 2023 年高等教育学生资助资金-省财政 资金 871.23 要,促进教育公平; 3.研究生学业奖学金。调动研 究生科学研究的积极性,提高 学生培养质量; 4.研究生国家助学金。应补尽 补全日制在读研究生的基本生 活支出,帮助其完成学业。 注: 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、 “三公”经费: “三公”经费指部门(单位)使用财 政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车 辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类 公务接待(外宾接待)费用。